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《貞豐財(cái)政總決算分析》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、貞豐縣財(cái)政總決算分析2014年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在州財(cái)政局的關(guān)心指導(dǎo)下,在人大的大力督促和政協(xié)的支持指導(dǎo)下,我縣財(cái)政工作人員在總體穩(wěn)定、趨于好轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢與依然嚴(yán)峻的當(dāng)前形式中,積極探索、立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn),緊緊圍繞省、州財(cái)政工作會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),大力組織財(cái)政收入,精心調(diào)度資金,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),規(guī)范支出管理,保證了全縣行政事業(yè)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證了重大項(xiàng)目、民生項(xiàng)目、支農(nóng)項(xiàng)目、縣鄉(xiāng)兩級(jí)政府和部門的各類重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展的資金需要,促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展,為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快、更好更快發(fā)展提供了可靠的、強(qiáng)大的財(cái)力保障。一、全縣財(cái)政收
2、支平衡情況公共財(cái)政預(yù)算收入95,101萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入177,743萬元(其中:增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入1,500萬元,所得稅基數(shù)返還收入269萬元,成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入105萬元,體制補(bǔ)助收入4,382萬元,均衡性轉(zhuǎn)移支付收入17,185萬元,革命老區(qū)及民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入5,266萬元,縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入7,130萬元,結(jié)算補(bǔ)助收入1,064萬元,基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1,510萬元,義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付收入6,182萬元,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入8,698萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入8,602萬
3、元,農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入1,524萬元,重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3,995萬元,固定數(shù)額補(bǔ)助收入9,401萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入16,644萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入84,286萬元。),債券轉(zhuǎn)貸收入1,803萬元;上年結(jié)余10,706萬元;調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,000萬元,調(diào)入資金5,832萬元;2014年全縣財(cái)政總財(cái)力297,185萬元。本年縣本級(jí)支出267,715萬元,上解上級(jí)支出22,868萬元(其中:體制上解支出17,044萬元,專項(xiàng)上解支出5,824萬元),債券還本支出1,803萬元,年終結(jié)余4,799萬元。專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年使
4、用4,750萬元,2014年我縣財(cái)政凈結(jié)49萬元。二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況-11-本年完成財(cái)政總收入168,364萬元,為縣預(yù)算189,224萬元的88.98%,比上年同期增長3.22%,增收5,257萬元。分部門完成情況如下:1、國稅部門完成44,254萬元,為縣預(yù)算53,756萬元的82.32%,比上年同期下降6.56%,減收3,108萬元;2、地稅部門完成99,097萬元,為縣預(yù)算116,381萬元的85.15%,比上年同期增長2.92%,增收2,807萬元;3、財(cái)政部門完成25,013萬元,為縣預(yù)算19,087萬元的1
5、31.05%,比上年同期增長28.57%,增收5,558萬元。公共財(cái)政收入完成95,101萬元,為縣預(yù)算94,194萬元的100.96%,比上年同期增長17.12%,增收13,900萬元,分部門完成情況如下:1、國稅部門完成8,129萬元,為縣預(yù)算10,328萬元的78.71%,比上年同期增長5.96%,增收457萬元;2、地稅部門完成61,959萬元,為縣預(yù)算64,779萬元的95.65%,比上年同期增長14.58%,增收7,885萬元;3、財(cái)政部門完成25,013萬元,為縣預(yù)算19,087萬元的131.05%,比上年同期增長28.57%,增
6、收5,558萬元。-11-(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況本年共完成公共財(cái)政支出267,715萬元,占年初預(yù)算148,857的179.85%,比上年同期增長16.58%,比上年同期增支38,080萬元。公共財(cái)政支出分項(xiàng)完成情況是:1、一般公共服務(wù)支出完成21,014萬元,占年初預(yù)算的139.20%,比上年同期增長22.70%,增支3,888萬元。2、國防支出完成472萬元,占年初預(yù)算的151.28%,比上年同期增長31.84%,增支114萬元。3、公共安全支出完成15,210萬元,占年初預(yù)算的286.06%,比上年同期增長0.16%,增支24萬元。4、教
7、育支出完成65,458萬元,占年初預(yù)算的170.97%,比上年同期增長11.86%,增支6,942萬元。5、科學(xué)技術(shù)支出完成2,015萬元,占年初預(yù)算的623.84%,比上年同期增長472.44%,增支1,663萬元。6、文化體育與傳媒支出完成4,511萬元,占年初預(yù)算的424.37%,比上年同期增長5.77%,增支246萬元。7、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成19,469萬元,占年初預(yù)算的156.70%,比上年同期增長12.65%,增支2,186萬元。8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成23,249萬元,占年初預(yù)算的180.94%,比上年同期增長2.231%,增支5
8、08萬元。9、節(jié)能環(huán)保支出完成19,274萬元,占年初預(yù)算的1508.14%,比上年同期增長5.27%,增支965萬元。10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成3,