新縣吳陳河鎮(zhèn)

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1、新縣吳陳河鎮(zhèn)2017年度部門決算二〇一八年八月-1-目  錄第一部分  新縣吳陳河鎮(zhèn)基本概況一、主要職責二、部門決算單位構成第二部分  新縣吳陳河鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說明一、關于收入支出決算總體情況說明二、關于收入決算情況說明三、關于支出決算情況說明四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、關于一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、關于預算績效情況說明九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說

2、明十、關于國有資本經(jīng)營收支決算情況說明十一、其他重要事項情況說明第三部分  新縣吳陳河鎮(zhèn)部門決算名詞解釋第四部分新縣2017年吳陳河鎮(zhèn)度部門決算表37第一部分  新縣吳陳河鎮(zhèn)概況37一、主要職責1、執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。2、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。4、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。5、指導村(居)民委員會的組織制

3、度建設和業(yè)務建設,促進村(居)民委員會民主自治。6、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。7、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。8、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合

4、性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。9、按計劃組織本級財政收入37和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。10、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。11、完成上級政府交辦的其它事項二、機構設置及部門決算單位構成新縣吳陳河鎮(zhèn)有二級預算單位6個。本決算為匯總決算,納入本部門2017年度部門決算編報范圍的預算單位包括新縣吳陳河鎮(zhèn)機關本級、所屬6

5、個二級單位,具體單位名單如下:序號單位名稱1新縣吳陳河鎮(zhèn)人民政府2新縣吳陳河鎮(zhèn)財政所3新縣吳陳河鎮(zhèn)文化發(fā)展服務中心4新縣吳陳河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設發(fā)展服務中心5新縣吳陳河鎮(zhèn)計劃生育服務中心6新縣吳陳河鎮(zhèn)民政與勞動保障所7新縣吳陳河鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務中心37第二部分新縣吳陳河鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說明37一、關于收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計1166.07萬元,支出總計1166.07萬元,與2016年相比,收、支總計各增加408.58萬元,增加54%。收入變動的主要原因是:一是非貧困村基礎設施建設專項

6、資金;二是財政供養(yǎng)人員工資增加調整,導致人員經(jīng)費增加;三是易地扶貧搬遷部分資金;四是農(nóng)村義務兵優(yōu)待資金。支出變動的主要原因:財政撥款收入增加,支出隨之增加。二、關于收入決算情況說明2017年度收入合計1166.07萬元,其中:財政撥款收入1166.07萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。三、關于支出決算情況說明2017年度支出合計1166.07萬元,其中:基本支出1166.07萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。四、關于財政

7、撥款收入支出決算總體情況說明2017年財政撥款收支總決算1166.07萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加408.58萬元,增加54%。變動的主要原因:一是非貧困村基礎設施建設專項資金;二是財政供養(yǎng)人員工資增加調整37,導致人員經(jīng)費增加;三是易地扶貧搬遷部分資金;四是農(nóng)村義務兵優(yōu)待資金。支出變動的主要原因:財政撥款收入增加,支出隨之增加。五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)財政撥款支出決算總體情況。2017年一般公共預算財政撥款支出1166.07萬元,占支出合計的1166.07萬元

8、.100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加408.58萬元,增加54%。變動的主要原因:一是非貧困村基礎設施建設專項資金;二是財政供養(yǎng)人員工資增加調整,導致人員經(jīng)費增加;三是易地扶貧搬遷部分資金;四是農(nóng)村義務兵優(yōu)待資金。支出變動的主要原因:財政撥款收入增加,支出隨之增加。(二)財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出1166.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出719

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