大竹公路路政管理大隊(duì)

大竹公路路政管理大隊(duì)

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1、大竹縣公路路政管理大隊(duì)2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。負(fù)責(zé)保護(hù)轄區(qū)內(nèi)的公路路產(chǎn),維護(hù)公路路權(quán)。組織實(shí)施路政巡查公路兩側(cè)建筑控制區(qū),依法查處各類違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章違法行為,管理轄區(qū)內(nèi)的超限治理工作。(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。一是加大“紅線”控制力度,二是嚴(yán)格規(guī)范公路接道,三是對超限超載集中治理相關(guān)政策十分熟悉,支持并配合超限超載專項(xiàng)治理工作。全年累計(jì)處理路政案件266起,其中賠(補(bǔ))償類13起,強(qiáng)制措施類28起,簡易處罰類224件,一般程序類1件,嚴(yán)格執(zhí)行行政審批制度,規(guī)范路政許可程序,路政案件的查處率、結(jié)案率、行政權(quán)力運(yùn)行平臺錄入率均

2、達(dá)100%。水口廟超載檢測站和黃家卸貨場共檢測車輛110000余輛,其中超限車輛3000余輛,卸貨并轉(zhuǎn)運(yùn)超載貨物3000余噸。無一例因?yàn)榧姓我l(fā)社會不穩(wěn)定的事件發(fā)生。二、部門概況下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。三、收支決算總體情況說明2017年路政大隊(duì)本年收入合計(jì)415.33萬元,其中:12一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入353.11萬元,占85%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入62.22萬元,占15%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬

3、元,占0%。圖1:收入決算結(jié)構(gòu)圖單位:萬元2017年路政大隊(duì)本年支出合計(jì)415.33萬元,其中:基本支出353.11萬元,占85%;項(xiàng)目支出62.33萬元,占15%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。12圖2:支出決算結(jié)構(gòu)圖單位:萬元四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)415.33萬元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加34.85萬元,增長9%。圖3:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況圖單位:萬元12五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公

4、共預(yù)算財(cái)政撥款支出353.11萬元,占本年支出合計(jì)的85%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少27.37萬元,下降7%。圖4:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況圖單位:萬元(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出353.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出297.30萬元,占85%;教育支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出43.72萬元,占12%;醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,占0%;住房保障支出12.09萬元,占3%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)214(類)21401(款)2140112(項(xiàng)):12支出決算

5、為353.11萬元,完成預(yù)算100%。2.社會保障和就業(yè)208(類)20805(款)2080505(項(xiàng)):支出決算為43.72萬元,完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出353.11萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)203.39萬元,主要包括:基本工資113.54萬元、津貼補(bǔ)貼47.45萬元、獎金4.72萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)10.09萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.72萬元、其他工資福利支出27.59萬元、獎勵金0.24萬元、住房公積金12.09萬元?! 」媒?jīng)費(fèi)93.67萬元,主要包括:辦公費(fèi)4.70萬元、印刷費(fèi)0.11萬元、水

6、費(fèi)0.94萬元、電費(fèi)8.30萬元、郵電費(fèi)4.32萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.42萬元、差旅費(fèi)41.12萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.02萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.11萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.47萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.20萬元、福利費(fèi)2.86萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬元、其他交通費(fèi)17.18萬元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.39萬元,完成預(yù)算100%。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”12經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支

7、出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.47萬元,占100%。具體情況如下:圖6:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖單位:萬元1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。開支內(nèi)容包括:…(團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效)等。因公出國(境)支出決算比2016年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是……。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛

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