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《2017呼圖壁城鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內容在學術論文-天天文庫。
1、2017年度呼圖壁縣城鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算公開說明目錄第一部分呼圖壁縣城鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門單位概況一、主要職能、機構設置及人員情況二、部門決算單位構成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明(二)部門收入總體情況說明(三)部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況(一)財政撥款收支總體情況說明(二)一般公共預算支出決算情況說明(三)政府性基金預算收支決算情況說明(四)政府性基金預算支出決算情況說明三、部門結轉結余情況四、一般公共預算“三公”經費支出情況五、機關運行經費支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況
2、(一)國有資產占用情況說明(二)國有資產收益征繳情況說明(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況(11張):《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》《基本建設類項目收入支出決算表》《支出決算明細表》《基本支出決算明細表》《項目支出決算明細表》《財政專戶管理資金收入支出決算表》三、財政撥款收支情況(9張):《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》《一般公共預算財政撥
3、款支出決算明細表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》四、單位資產負責情況(1張):《資產負債簡表》五、部門決算附表(5張):《資產情況表》《國有資產收益征繳情況表》《基本數字表》《機構人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報說明附表(2張)《部門決算相關信息統(tǒng)計表》《政府采購情況表》七、“三公”經費支出情況(1張):《2017
4、年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》第一部分部門單位概況一、部門單位基本情況,包括:部門主要職能和機構設置情況、年末編制情況、實有人數情況等。1.主要職能:是一個公益一類綜合性醫(yī)療機構。其任務是呼圖壁鎮(zhèn)各項醫(yī)療衛(wèi)生工作,組織領導群眾衛(wèi)生運動,培養(yǎng)衛(wèi)生技術人員。并對村衛(wèi)生室進行指導工作。是農村醫(yī)療網點的重要工作,擔負著醫(yī)療防疫、保健的重要任務。是屬于執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的一級預算單位。2.機構情況,包括當年變動情況及原因:我單位屬全額撥款事業(yè)單位,當年沒有變化,內設科室分別是:內科、外科、婦科、兒科、中醫(yī)科、腸道門診、傳染病科、發(fā)熱門診、公
5、共衛(wèi)生科、康復室、功能科、護理科、收費室、藥房、財務室、辦公室等科室。3.人員情況,2017年城鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算人員主要是事業(yè)在職在編人員44人,與2016年相比增加8人,原因是:新招錄8人;2017年退休人數0人。二、部門決算單位構成。從決算單位構成看,呼圖壁縣城鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算包括:呼圖壁縣城鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門本級決算、所屬單位決算等。納入呼圖壁縣城鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:序號單位名稱備注1呼圖壁縣城鎮(zhèn)衛(wèi)生院第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入1014.11萬元,
6、與上年相比,減少45.11萬元,降低4%,支出1014.11萬元,與上年相比,減少45.11萬元,降低4%,結余0萬元,與上年相比持平。增減變化主要原因是:我單位事業(yè)收入下降,退休人員增加。與預算相比情況。2017年度預算收入413萬元,與上年相比減少36.98萬元。降低8%,減少變化主要原因是:退休、辭職人員增多。無其他有關說明內容。2017年度事業(yè)收入492.92萬元,與上年相比減少76萬元,降低15.41%。減少變化的主要原因增加了全民健康體檢。(二)部門收入總體情況說明本年收入合計1014.11萬元,其中:財政撥款收入520.87萬元
7、,占51.36%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入492.92萬元,占48.60%;經營收入0萬元,占0%;無附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0.31萬元,占0.04%。增減變化的主要原因是:事業(yè)收入下降。與預算相比情況。2017年度本年收入合計1014.11萬元,預算收入合計413萬元,相比增加了601.11萬元,相比增長59.27%,增長主要原因是增加了事業(yè)收入。其他收入0.31萬元。占0.04%。增長主要原因是銀行利息收入。無其他相關說明內容(三)部門支出總體情況說明本年支出合計1014.11萬元,其中:基本支出1014.11萬
8、元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;無附屬單位補助支出0萬元,占0%。與上年相比下降了45.11萬元,下降4