法人離任審計(jì)報(bào)告模板

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1、法人離任審計(jì)報(bào)告模板計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序,以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊會(huì)計(jì)師的判斷,包括對由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí),我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,但目的并非對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性,以及評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。我們相信,我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。

2、三、企業(yè)概況四、審計(jì)情況××經(jīng)理任職期間的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營情況(內(nèi)部控制制度情況)如下:(一)財(cái)務(wù)狀況××經(jīng)理離任截止日××年××月××日資產(chǎn)總額××元,負(fù)債總額××元,1所有者權(quán)益××元。比××年××月××日接任時(shí)的資產(chǎn)總額××元增長了××元,增長率××%;負(fù)債總額××元增長(減少)了××元,增長率××%;所有者權(quán)益總額××元增長了××元,增長率××%。1、貨幣資金:截止離任時(shí)××年××月××日結(jié)余額××元,比接任時(shí)××年××月××日結(jié)余額××元增長(減少)了××元。(1)現(xiàn)金(2)銀行存款:截止離任時(shí)結(jié)余額××元、

3、××戶,提供了銀行對帳單余額調(diào)節(jié)后相符(要關(guān)注大額未達(dá)賬項(xiàng)情況)比接任時(shí)××元增加(減少)了××元2、應(yīng)收賬款:截止離任時(shí)××年××月××日結(jié)余額××元,比接任時(shí)××年××月××日結(jié)余額××元增長(減少)了××元。根據(jù)函證回函及期后收付款測試分析,應(yīng)收賬款可實(shí)現(xiàn)程度為××%至××%。賬齡分析:主要客戶:3、存貨(原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等可分述):截止離任時(shí)××年××月××日結(jié)余額××元,比接任時(shí)××年××月××日結(jié)余額××元增長(減少)了××元。經(jīng)盤點(diǎn)賬實(shí)相符或經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)4、固定資產(chǎn)(原值、累計(jì)折舊、凈值分述):截止

4、離任時(shí)××年××月××日結(jié)余額××元,比接任時(shí)××年××月××日結(jié)余額××元增長(減少)了××元。經(jīng)實(shí)際抽盤固定資產(chǎn)賬實(shí)相符或經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)25、長期投資:截止離任時(shí)××年××月××日結(jié)余額××元,比接任時(shí)××年××月××日結(jié)余額××元增長(減少)了××元。描述被投資方的現(xiàn)狀6、短期借款:截止離任時(shí)××年××月××日結(jié)余額××元,比接任時(shí)××年××月××日結(jié)余額××元增長(減少)了××元。描述借款情況其他科目均按上述方法敘述(二)、經(jīng)營成果任職期間各年度經(jīng)營成果分別敘述增減變化的主要原因管理費(fèi)用、經(jīng)營費(fèi)用明細(xì)表:3(三)

5、、內(nèi)部控制制度根據(jù)了解情況敘述內(nèi)部控制制度是否健全。(四)、其他事項(xiàng)是否有對外擔(dān)保及或有事項(xiàng)。五、審計(jì)意見我們認(rèn)為,S公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《××?xí)?jì)制度》的規(guī)定編制,在所有重大方面公允反映了S公司××年×月×日的財(cái)務(wù)狀況以及××年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。(根據(jù)審計(jì)情況可出具不同形式的審計(jì)報(bào)告)如果是對任職期間的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)的可不發(fā)表對會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)意見,但需要增加:1、存在主要問題2、是否存在違紀(jì)違規(guī)的現(xiàn)象附件:各年度資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表××?xí)?jì)師事務(wù)所中國注冊會(huì)計(jì)師:×××(蓋章)(簽名并

6、蓋章)中國注冊會(huì)計(jì)師:(簽名并蓋章)中國××市二○×八年×月×日4篇二:離任審計(jì)報(bào)告格式XX總公司原總經(jīng)理XX離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中國XX(集團(tuán))公司:我們接受委托,對XX總公司原總經(jīng)理XX同志任職期間(1998年3月31日至2001年8月31日)相關(guān)年度的會(huì)計(jì)報(bào)表以及與其經(jīng)濟(jì)責(zé)任相關(guān)的資料進(jìn)行了審計(jì)。這些會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)資料的真實(shí)性、完整性由XX總公司負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是對這些會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)資料進(jìn)行審計(jì),并出具XX同志離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告。我們的審計(jì)是依據(jù)《中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》及國家有關(guān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)法規(guī)進(jìn)

7、行的。在審計(jì)過程中我們結(jié)合XX總公司的實(shí)際情況,實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄、調(diào)查內(nèi)部控制制度等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序?,F(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下:一、公司的基本情況XX總公司是中國XX(集團(tuán))公司的全資子公司,其前身為XX管理公司,成立于1991年5月,是由國家旅游局批準(zhǔn)的全國首批十六家管理公司之一,主要從事飯店資產(chǎn)管理、物業(yè)管理、飯店業(yè)務(wù)咨詢、飯店從業(yè)人員培訓(xùn)、飯店設(shè)備用品供應(yīng)等業(yè)務(wù)。1999年經(jīng)過重組,擁有XX大廈有限責(zé)任公司、XX飯店、XXXXX飯店、XX秀飯店、XXXX大酒店有限責(zé)任公司等全資、控股星級飯店子公司。20

8、00年元月“XX管理公司”更名為“XX總公司”,成為集飯店資產(chǎn)與飯店管理為一體的大型飯店企業(yè)。2000年末XX集團(tuán)將大連XX建XX廈有限公司等八家飯店的股權(quán)授權(quán)給XX總公司管理,將XX飯店等三家飯店的股權(quán)和權(quán)益委托XX總公司監(jiān)管。1998年3月31日至2001年8月31日審計(jì)期間XX總公司法定代表人XX;現(xiàn)法定代表人為XX,注冊資金22,239

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