2016部門決算表收入支出決算總表

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1、第二部分2016年度部門決算表收入支出決算總表公開01表公開部門:寧夏回族自治區(qū)旅游發(fā)展委員會(本級)金額單位:元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)欄次 1欄次 2一、財政撥款收入1177969109.00 一、一般公共服務支出28   其中:政府性基金預算財政撥款2 二、外交支出29 二、上級補助收入3 三、國防支出30 三、事業(yè)收入4 四、公共安全支出31 四、經(jīng)營收入5 五、教育支出32 五、附屬單位上繳收入6 六、科學技術(shù)支出333757116.00 六、其他收入71063639.26 七、文化體育與傳媒支出34  8 八、社會保障和就業(yè)支出

2、351440858.40  9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36694000.00  10 十、節(jié)能環(huán)保支出37  11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38  12 十二、農(nóng)林水支出39  13 十三、交通運輸支出40  14 十四、資源勘探信息等支出41  15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出42151894542.85  16 十六、金融支出43  17 十七、援助其他地區(qū)支出44  18 十八、國土海洋氣象等支出45  19 十九、住房保障支出46689700.00  20 二十、糧油物資儲備支出47  21 二十一、其他支出48  22 二十二、債務還本支出49  23 二十三、

3、債務付息支出50 本年收入合計24179032748.26 本年支出合計51158476217.25用事業(yè)基金彌補收支差額25 結(jié)余分配52 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2615932313.21年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5336488844.22總計27194965061.47 總計54194965061.47注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,數(shù)據(jù)取自財決01表   +注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,數(shù)據(jù)取自財決01表收入決算表公開02表公開部門:寧夏回族自治區(qū)旅游發(fā)展委員會(本級)金額單位:元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單

4、位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計179,032,748.26177,969,109.001,063,639.26208社會保障和就業(yè)支出2,136,790.002,136,790.0020805行政事業(yè)單位離退休2,136,790.002,136,790.002080504未歸口管理的行政單位離退休926,490.00926,490.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出864,500.00864,500.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出345,800.00345,800.00210654,000.

5、00654,000.00醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21005醫(yī)療保障654,000.00654,000.002100501行政單位醫(yī)療461,200.00461,200.002100503公務員醫(yī)療補助192,800.00192,800.00216商業(yè)服務業(yè)等支出175,552,258.26174,488,619.001,063,639.2621605旅游業(yè)管理與服務支出175,552,258.26174,488,619.001,063,639.262160501行政運行10,118,619.0010,118,619.002160502一般行政管理事務99,963,63

6、9.2698,900,000.001,063,639.262160504旅游宣傳61,600,000.0061,600,000.002160505旅游行業(yè)業(yè)務管理3,870,000.003,870,000.00221住房保障支出689,700.00689,700.0022102住房改革支出689,700.00689,700.002210201住房公積金586,600.00586,600.002210203購房補貼103,100.00103,100.00注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數(shù)據(jù)取自財決03表支出決算表公開03表公開部門:寧夏回族自治區(qū)旅游發(fā)展委員

7、會(本級)金額單位:元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計158,476,217.2512,903,177.40145,573,039.85206科學技術(shù)支出3,757,116.003,757,116.0020699其他科學技術(shù)支出3,757,116.003,757,116.002069999其他科學技術(shù)支出3,757,116.003,757,116.00208社會保障和就業(yè)支出1,440,858.401,440,858.4020805行政事業(yè)單位離退休1,440,858.4

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