財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定

財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定

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1、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定一、目的為準(zhǔn)確核算和監(jiān)督公司和各辦事處的成本費(fèi)用支出,加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本規(guī)定。二、原則財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定是指公司通過制定相應(yīng)的制度規(guī)定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn),并依據(jù)這些規(guī)定對(duì)公司各項(xiàng)日常費(fèi)用的開支進(jìn)行嚴(yán)格的計(jì)劃、核算控制、考核與獎(jiǎng)懲,以將公司的各項(xiàng)費(fèi)用控制在盡可能合理的范圍內(nèi),杜絕浪費(fèi),提高經(jīng)濟(jì)效益。三、范圍本規(guī)定適用于廣州蘭怡源日化有限公司及各辦事處、廣州市錦源建材有限公司。四、內(nèi)容本規(guī)定根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)

2、銷管理規(guī)定和報(bào)銷流程。(一)、借支管理規(guī)定及借支流程  第一條借款管理規(guī)定1、出差借款:出差人員憑審批后的《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《報(bào)銷單據(jù)粘貼單》辦理報(bào)銷還款手續(xù)。2、其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。3、各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。4、借支審批權(quán)限:所有借款由部門負(fù)責(zé)人審批后,報(bào)總經(jīng)理審核。5、外出購進(jìn)材料需借支現(xiàn)金的,應(yīng)提交總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購計(jì)劃或《申購單》,采購計(jì)劃或《申購單》要填明所購材料名稱、牌子、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、金額。6、借款銷賬規(guī)定:借款銷

3、帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。7、借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。8、原則上員工借支不得超過月工資總額。9、借支的現(xiàn)金,要在當(dāng)月月末前,結(jié)清借支?! 〉诙l借款流程1、借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。2、審批流程:部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批。3、財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。(二)、經(jīng)營性費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及流程1、公司的經(jīng)營性費(fèi)用支付審批權(quán)限:由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。2、原材物料費(fèi)

4、用的支付程序:原材物料進(jìn)倉驗(yàn)收→倉庫記賬→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理(或受權(quán)人)審批→報(bào)賬支付3、經(jīng)營性費(fèi)用支付管理辦法:A、材料款(含原輔材料、半成品、物料用品、低值品)支付。財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定B、支付的原始憑證須有發(fā)票、送貨單及驗(yàn)收單、材料清單。C、由供貨單位開出送貨單,無送貨單的由收貨部門開具驗(yàn)收單,送貨單要由送貨單位加印章,送貨單或者驗(yàn)收單要由送貨人簽名、采購經(jīng)辦人簽名、收貨驗(yàn)收人簽名。D、供貨方憑送貨單或者驗(yàn)收單、供貨協(xié)議連同發(fā)票到財(cái)務(wù)部,經(jīng)財(cái)務(wù)部核對(duì)無誤后,憑財(cái)務(wù)部開具的費(fèi)用報(bào)銷單,經(jīng)總經(jīng)理審批,并在發(fā)票簽字后,方可支付。支付憑證(發(fā)票)須有收款經(jīng)手人簽字、采購經(jīng)辦人簽字、總經(jīng)理簽批。E、送貨

5、單或驗(yàn)收單必須填寫明用料部門(項(xiàng)目名稱)、貨物名稱、規(guī)格、包裝規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額,并由送貨人、收貨人簽章。F、材料款的支付,須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,特殊情況須現(xiàn)金支付,由采購人員填寫《付款申請(qǐng)書》《現(xiàn)金支出證明單》須提前通知公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,并經(jīng)公司總經(jīng)理審核。G、生產(chǎn)用廢棄包裝物、廢棄生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備零部件由生產(chǎn)部門報(bào)損,倉庫收集整理,行政辦公室監(jiān)督一個(gè)季度處理一次,所得處理款及時(shí)上交財(cái)務(wù)部作為員工福利費(fèi)使用。(三)、日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及流程  日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。第

6、一條:費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定  1、報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名?! ?、填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:《費(fèi)用報(bào)銷單》根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由?! ?、按規(guī)定的審批程序報(bào)批?! ?、報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。第二條:費(fèi)用報(bào)銷的一般流程報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。第三條差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定及流程1、業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)

7、:車船費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(需打的、坐飛機(jī)的需請(qǐng)示銷售總監(jiān)/總經(jīng)理);住宿費(fèi)和餐費(fèi),總經(jīng)理的費(fèi)用按單據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,其他人員限額報(bào)銷,按以下標(biāo)準(zhǔn)參照?qǐng)?zhí)行:  級(jí)別住宿費(fèi)(元/晚/人)一線城市住宿費(fèi)(元/晚/人)二三線城市伙食費(fèi)(元/天)一線城市伙食費(fèi)(元/天)二三線城市備注總經(jīng)理300250120100副總、總監(jiān)、部門經(jīng)理2501808050大區(qū)經(jīng)理2301505030區(qū)域經(jīng)理1201003030財(cái)務(wù)報(bào)銷管理

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