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《赫章2016財(cái)政決算情況報(bào)告》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、赫章縣2016年度財(cái)政決算情況報(bào)告(2017年8月29日在赫章縣十七屆人大常委會(huì)第4次會(huì)議上)赫章縣財(cái)政局局長(zhǎng)孫潁玉赫章縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì):我受縣人民政府委托,向赫章縣人大常委會(huì)提出赫章縣2016年度財(cái)政決算報(bào)告,請(qǐng)予審查,并請(qǐng)列席會(huì)議的代表提出意見(jiàn)和建議。一、2016年赫章縣財(cái)政總決算情況2016年,面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在省委、省政府、市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,全縣各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和《政府工作報(bào)告》的部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,按照宏觀政策要穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)政策要準(zhǔn)、微觀政策要
2、活、改革政策要實(shí)、社會(huì)政策要托底的總體思路,以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革為主線,適度擴(kuò)大總需求,經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開(kāi)局。在此基礎(chǔ)上,財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新成效,財(cái)政決算情況總體良好。(一)2016年一般公共預(yù)算收支決算情況2016年,赫章縣一般公共預(yù)算收入40,284萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)35,143萬(wàn)元的114.63%。從收入決算情況看,稅收收入32,164萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)924,894萬(wàn)元的129.20%。稅收收入主體稅種:增值稅4,042萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的199.90%,主要是“營(yíng)改增”改革增收;營(yíng)業(yè)稅4,215萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的60.55%;企
3、業(yè)所得稅1,599萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的128.16%;個(gè)人所得稅567萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的60.57%;資源稅1,395萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的125.68%;耕地占用稅4,031萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的74.99%;土地增值稅1,425萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的118.72%;契稅9,134萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的951.49%,主要是地稅對(duì)以前年度稅收清繳,導(dǎo)致增長(zhǎng)幅度過(guò)大。非稅收入8,120萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)10,249萬(wàn)元的79.23%。其中:專(zhuān)項(xiàng)收入1,157萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的46.28%;行政事業(yè)性收費(fèi)收入1,262萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的48.53%;罰沒(méi)收入1,833萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的79.66%;國(guó)
4、有資源(資產(chǎn))有償使用收入3,634萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的346.23%;其他收入234萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)的13%。2016年,赫章縣一般公共預(yù)算支出358,380萬(wàn)元,為預(yù)算數(shù)211,685萬(wàn)元的169.29%,同比下降3.52%,減支13,060萬(wàn)元。從支出決算具體情況看,一般公共服務(wù)支出40,829萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30.04%,增支9,432萬(wàn)元;公共安全支出15,268萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.03%,增支2,109萬(wàn)元;教育支出111,365萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.48%,增支534萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出1,938萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)137.79%,增支1,123萬(wàn)元;文化體育與傳媒
5、支出4,138萬(wàn)元,同比下降13.99%,減支673萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出33,115萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)12.77%,增支3,750萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49,009萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.69%,增支813萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出3,043萬(wàn)元,同比下降71.08%,減支7,479萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,581萬(wàn)元,同比下降24.98%,減支2,524萬(wàn)元;農(nóng)林水支出46,971萬(wàn)元,同比下降12.28%,減支6,9577萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出1,899萬(wàn)元,同比下降80.98%,減支8,083萬(wàn)元;資源勘探信息等支出3,053萬(wàn)元,同比下降38.19%,減支1,886萬(wàn)
6、元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,769萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)285.40%,增支1,310萬(wàn)元;國(guó)土海洋氣象等支出3,166萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)36.76%,增支851萬(wàn)元;住房保障支出28,550萬(wàn)元,同比下降24.95%,減支9,489萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出149萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.74%,增支18萬(wàn)元;其他支出1,295萬(wàn)元,同比下降42.67%,減支964萬(wàn)元;債務(wù)付息支出5,202萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1109.77%,增支4,772萬(wàn)元;債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出40萬(wàn)元,同比下降70.80%,減支97萬(wàn)元。(二)2016年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收支情況2016年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入371
7、,751萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入40,284萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入320,116萬(wàn)元,其中:返還性收入5,168萬(wàn)元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入190,661萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入124,287萬(wàn)元,上年結(jié)余(赤字)-28,649萬(wàn)元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40,000萬(wàn)元。2016年,一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出371,751萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出358,380萬(wàn)元,上解上級(jí)支出2,133萬(wàn)元,債務(wù)還本支出40,000萬(wàn)元,年終結(jié)余-28,762萬(wàn)元。2016年凈結(jié)余(赤字)-28,762萬(wàn)元。2016年,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和一般性轉(zhuǎn)移支付資金已按具體用途安排用于相關(guān)民生領(lǐng)域;均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)
8、助資金55875萬(wàn)元,用于彌補(bǔ)縣級(jí)財(cái)力