單位老會(huì)計(jì)是這樣教我這樣做賬

單位老會(huì)計(jì)是這樣教我這樣做賬

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1、我單位是一般納稅人企業(yè),主要生產(chǎn)冷卻塔環(huán)保設(shè)備。年銷售差不多1200萬的樣子。  我也是半路出家的新手,去年才考了個(gè)會(huì)計(jì)證。今年五月份有了個(gè)關(guān)系就到了現(xiàn)在這個(gè)廠子。先是做做往來賬熟悉下廠里的業(yè)務(wù)關(guān)系。偶爾老會(huì)計(jì)也會(huì)拿些憑證給我做做,就是做的過程還是不了解互聯(lián)的關(guān)系,做的比較懵懂?! ∵@個(gè)月的銷售有306萬,老會(huì)計(jì)借這個(gè)機(jī)會(huì)教我如何系統(tǒng)的做賬了。真的是非常感激老會(huì)計(jì)!  也發(fā)上來大家交流交流?! ∠旅媸俏宜鶎W(xué)到的,大家一塊交流?!   ?-----------------------------------------------------------

2、-----------------------------------------------  就說這個(gè)7月份銷售306萬(價(jià):261.54萬,稅:44.46萬)  我們每月底可以通過電腦的增值稅開票系統(tǒng)軟件查到?! ∪缓髶?jù)此我們要控制這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng),一般是按照銷項(xiàng)的75%。也就是進(jìn)項(xiàng)票要拿到306*75%=229.5萬。  如果不夠這個(gè)數(shù),想辦法要些票。多余的話就留下月抵扣。(進(jìn)項(xiàng)票有90天的抵扣期)  然后我們先計(jì)算進(jìn)項(xiàng)的價(jià):196.15萬,稅:33.35萬。  到這里就可以知道這個(gè)月要交的增值稅就是44.46-33.35=11.11萬?! 《愗?fù)率

3、=實(shí)際繳納稅額/不含稅收入*100%=11.11/261.54*100%=4.25%    接下來計(jì)算成本這一塊,老會(huì)計(jì)給我的比率是按照不含稅收入的90.5%計(jì)算的  即:261.54*90.5%=236.69萬  這236.69萬也是要拿到各種各樣的憑證票據(jù)的,包括原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、工資、固定資產(chǎn)折舊、運(yùn)費(fèi)。。。想辦法做足?!   ∪缓笥?jì)算利潤這一塊:利潤率不高于1%(凈利潤/不含稅銷售*100%)      已經(jīng)知道的銷售:261.54萬  -成本:236.69萬  -稅金及附加:0.9999萬(應(yīng)交增值稅的9%=11.11*9%)  -管理費(fèi)用(旅

4、差費(fèi)、招待費(fèi)、電話費(fèi)、攤銷費(fèi)、規(guī)費(fèi)。。能報(bào)銷的先拿到手再說,多余的可以放下月。)  +財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息支出,銀行手續(xù)費(fèi)。。這個(gè)能拿多少就多少)>21.2401萬  =凈利潤<2.61萬謝謝樓上夸獎(jiǎng)!  這只是每個(gè)月整個(gè)系統(tǒng)流程,還有很多具體要做的繁瑣事情。是啊,差別不小!就說做憑證,不是手里拿了憑證就開始做分錄。有什么就做什么的樣子?! 【湍眠@個(gè)月的生產(chǎn)成本來說,為了湊夠這個(gè)數(shù)?! 」べY里的18萬居然是以前三個(gè)月的合計(jì)數(shù)了。就是因?yàn)榍皟蓚€(gè)月銷售額不多而留在這個(gè)月的。整理銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,予以適當(dāng)?shù)膽?yīng)納稅額。  各月之間有稅負(fù)差異,但全年計(jì)算要達(dá)到或接近規(guī)定的

5、稅負(fù)率?! ≌硭匈M(fèi)用發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票適當(dāng)提前去稅務(wù)局認(rèn)證。  做好固定資產(chǎn)明細(xì)折舊表的計(jì)提?! ∽龊么龜傎M(fèi)用和無形資產(chǎn)(土地補(bǔ)償金)的攤銷表。  填列當(dāng)月銷售產(chǎn)品明細(xì),計(jì)算綜合成本。(約90%左右)  計(jì)算原材料領(lǐng)用,由倉庫到材料領(lǐng)單,至轉(zhuǎn)入成本。  計(jì)算當(dāng)月所有成本合計(jì),生產(chǎn)成本一般有余額,即在產(chǎn)品。  綜合成本轉(zhuǎn)庫存商品,一般庫存商品不留余額,即全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本?! √盍械囟愃猩陥?bào)表(這個(gè)部分有網(wǎng)上申報(bào),只要相應(yīng)輸入當(dāng)月銷售數(shù)字就能自動(dòng)計(jì)算出來了),就是前面的稅金及附加,一般就是應(yīng)交增值稅的9%。作者:海輝相遇回復(fù)日期:2009-7-252

6、1:09:00      這老會(huì)計(jì)讓公司損失了,最多3%的稅就夠了!  =============================================================  你是說的這個(gè)嗎?  稅負(fù)率=實(shí)際繳納稅額/不含稅收入*100%=11.11/261.54*100%=4.25%    稅務(wù)局參考同行業(yè)規(guī)定的稅負(fù)率是4%。我們這個(gè)月的稅負(fù)率達(dá)到了4.25%是因?yàn)樯蟽蓚€(gè)月的稅負(fù)率都偏低了。所以這個(gè)月適當(dāng)提高些也是為了全年平均能達(dá)到稅務(wù)局的期望值吧。作者:乖乖小雨滴回復(fù)日期:2009-7-2522:12:00      稅負(fù)率是

7、稅局定的?不是按照企業(yè)的經(jīng)營模式等嗎?    ==============================================================  那也是稅局說了算啊?!   ∽髡撸簑lh_73回復(fù)日期:2009-7-2522:47:00      LZ,這么說你作的是外賬了,那你們單位另外還作不作內(nèi)賬?    全年的稅負(fù)率如果達(dá)不到3%的話,會(huì)怎樣?    你們的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票為什么要去稅務(wù)局認(rèn)證?我們這里是在單位電腦里自己認(rèn)證的?! ?==============================================

8、===============  就做這么一個(gè)帳了,呵呵?! 〔贿^有每月制作的報(bào)表給銀行的,那

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