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《中共南部縣委縣政府接待辦公室》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、中共南部縣委縣政府接待辦公室2016年度部門決算編制說明2017年9月一、主要職能及主要工作(一)主要職責(zé)主要職責(zé)1.負(fù)責(zé)副廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)來我縣考察、調(diào)研、探訪的接待工作。2.負(fù)責(zé)縣委、縣政府外事活動(dòng)的相關(guān)服務(wù)。3.指導(dǎo)各部門做好對(duì)口接待工作。4.縣領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待任務(wù)。(二)2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹圍繞中央,省委、市委和縣委重大戰(zhàn)略部署,認(rèn)真審視南部縣情和發(fā)展階段性特征,重點(diǎn)圍繞建設(shè)“親水南部”的發(fā)展戰(zhàn)略、項(xiàng)目工作主抓手,圍繞“規(guī)范接待管理、提升接待水平、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”這一思路,不斷深化接待意識(shí),緊密協(xié)作,踏實(shí)工作,要維護(hù)和樹立好“窗口”形象,必須堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,樹立“大接待”意識(shí)。
2、接待工作是軟環(huán)境、軟資源、軟優(yōu)勢(shì),所承擔(dān)的職能集服務(wù)保障、輔政招商、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、宣傳推介于一體,工作重心已明顯向宣傳我縣新的風(fēng)貌、展示城市新形象、服務(wù)招商引資、提升我縣對(duì)外知名度方面轉(zhuǎn)變,成為溝通上下、增進(jìn)城市友誼的平臺(tái),并力促更多的客人了解南部,喜愛南部,投資建設(shè)南部。二、部門概況9縣接待辦及下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè),其中事業(yè)單位1個(gè)。三、收支決算總體情況2016年接待辦本年收入合計(jì)72.3萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入72.3萬(wàn)元,占100%。2016年接待辦本年支出合計(jì)70.3萬(wàn)元,其中:基本支出70.3萬(wàn)元,占100%。四、財(cái)政撥款收支決算情況接待辦2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)72.3萬(wàn)元
3、。與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.85萬(wàn)元,減少5.0%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況接待辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出70.3萬(wàn)元,占財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的97%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少5.85萬(wàn)元,減少7.6%。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況接待辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出70.3萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出51.6萬(wàn)元,占73.39%;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.2萬(wàn)元,占18.77%;住房保障支出5.5萬(wàn)元,占7.82%。(羅列用到的全部功能分類科目,至類級(jí))
4、(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)(類)2013(款)150(項(xiàng)):92016年決算支出數(shù)為51.6萬(wàn)元,完成預(yù)算(指調(diào)整預(yù)算,下同)96%。2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)20805(款)05(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為9.2萬(wàn)元,完成預(yù)算71.87%。 3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)20805(款)06(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為3.7萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)20811(款)04(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為0.3萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。5.住房保障(類)22102(款)01(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為5.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。(數(shù)據(jù)來源財(cái)決公開3表,羅列
5、用到的全部功能分類科目,至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較,與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。)六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況接待辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.2萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)63.1萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出?! 」媒?jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、9
6、公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)支出。(數(shù)據(jù)來源財(cái)決公開3_2表,羅列用到的經(jīng)濟(jì)分類科目)七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明接待辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.9萬(wàn)元,完成預(yù)算(指調(diào)整預(yù)算,下同)207.1%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.4萬(wàn)元,完成預(yù)算600%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.9萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.4萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增減變動(dòng)的主要原因是扶貧工作用車。(若沒有數(shù)據(jù),請(qǐng)用0列示,并說明原因。如本部門無因公出國(guó)(境)任務(wù)安排、
7、無公務(wù)用車輛、無公務(wù)接待任務(wù)等。下同,沒有數(shù)據(jù)也必需寫。)(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2016年無因公出國(guó)(境)任務(wù)安排,無出國(guó)(境)團(tuán)組人次,無因公出國(guó)(境)費(fèi)撥款支出。)2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年沒有更新購(gòu)置公務(wù)用車,無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.4萬(wàn)元。主要用于辦公室開會(huì)、出差、下鄉(xiāng)扶貧9等所需的公務(wù)用車燃