2018年部門預算信息公開

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1、2018年部門預算信息公開(一)2018年部門預算信息公開1、部門職責及機構設置情況部門職責(一)貫徹執(zhí)行縣委、政府和上級公安機關對公安工作制定的方針、政策,根據(jù)全縣經(jīng)濟發(fā)展及社會治安形勢,對社會治安進行綜合分析,制定治安規(guī)劃和實施方案,并付諸實施,并負責對群眾來信、來訪、控告申訴的接待處理工作。(二)預防、制止和偵查違法犯罪活動。(三)維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為,查處治安案件,依法對危險物品和特種行業(yè)進行管理。指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。(四)負責審批和管理集會、游行、示威活動。(五)制定預案及時制止和處

2、置暴力和突發(fā)性事件。(六)負責道路交通管理和消防管理。(七)管理戶政,出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務。(八)負責公安通信聯(lián)絡,監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。(九)指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作。(十)警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要場所和設施。(十一)負責民警的錄用任免、警銜的授予和變動及宣傳教育等工作。(十二)承辦縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其它任務。機構設置情況(一)政治處為副局級機構。負責全縣的公安隊伍管理,信息調研,警銜授予和變動,機構設置和人員編制,干部分配任免、宣

3、傳教育、崗位培訓、工會、婦聯(lián)、青年團、立功創(chuàng)模申報及日常行政管理和文秘工作。(二)辦公室(警務保障室)負責對全縣敵情、社情和社會治安狀況進行綜合分析,對公安業(yè)務工作進行協(xié)調檢查,為縣局黨委決策提供依據(jù);負責縣局機關的文秘信息、機要、檔案、文印、保密等項工作;負責財務裝備、警務保障及局機關的后勤保障工作。(三)情報中心主要承擔著組織指揮指導、警情輿情檢測、情報匯總研判、情報考核評定、對外情報發(fā)布、情報交流會商、基礎數(shù)據(jù)監(jiān)測、檢查督導落實等職責。(四)紀檢監(jiān)察室負責公安紀檢、監(jiān)察、督察、審計、處理民警違紀違令案件的調查處理工作,負責維護民警合法權

4、益工作。(五)指揮中心負責全縣110報警臺接警、出警工作、傳達領導指令、掌握案件查處情況,進行信息反饋,督辦領導交辦的重大事項。(六)國內安全保衛(wèi)大隊(出入境管理科)負責掌握敵社情動向,對現(xiàn)行反革命案件,反動會道門及境外反動勢力的滲透進行調查偵察,對出入境和外國人的管理工作。(七)經(jīng)濟保衛(wèi)大隊負責維護經(jīng)濟組織和企業(yè)、事業(yè)單位內部治安秩序,防止治安災害事故發(fā)生,預防和打擊刑事犯罪分子的破壞活動。(八)治安管理大隊負責全縣的社會治安管理工作,依法對槍支彈藥,危險物品、爆炸物品和特種行業(yè)進行管理,同時檢查、指導派出所的基層基礎工作。下設治安行動隊、

5、危爆物品管理中隊、基礎業(yè)務中隊(九)交通管理大隊負責交通管理工作;承擔道路治安巡邏任務。(十)刑事偵查大隊負責偵查破案,打擊刑事犯罪活動及經(jīng)濟犯罪的偵查工作,加強對刑事犯罪的防范工作,防止和減少刑事案件的發(fā)生。下設五個責任區(qū)刑警隊、技術中隊、辦案質量指導中隊、大案中隊。(十一)法制科負責全縣的勞教工作,對全縣的執(zhí)法情況進行檢查指導。搞好行政復議和錯案追究。(十二)戶政科負責全縣的戶口管理、人口統(tǒng)計、身份證制發(fā),各類戶口的審批等項工作。(十三)信訪科對群眾來信、來訪、控告申訴的接待處理工作。(十四)網(wǎng)絡安全監(jiān)察大隊負責公安通信聯(lián)絡,監(jiān)督管理計算

6、機信息系統(tǒng)的安全保護和內部網(wǎng)絡技術工作,機要工作。(十五)看守所(行政拘留所)負責看管人犯,防止暴獄,逃跑行兇,以及其它破壞活動的發(fā)生。(十六)巡警防暴大隊負責巡邏防控、反恐處突應急等工作。(十七)消防隊負責全縣的滅火救災工作。2、部門預算安排的總體情況按照《預算法》等有關預算管理規(guī)定,我縣縣級部門預算實行綜合預算管理,機關(及所屬事業(yè)單位)的收支全部包含在部門預算中。(1)收入說明反映本部門當年收入。2018年預算收入4492.82萬元,其中:一般公共預算收入0萬元,政府性基金預算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶收入0萬元,

7、事業(yè)收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。(2)支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和功能分類科目編制,反映年度部門預算中支出的總體情況。2018年部門預算支出4492.82萬元,其中,基本支出3392.07萬元,包括人員經(jīng)費與公用經(jīng)費;項目支出900.75萬元,主要是2018年中央轉移支付資金683萬元、拘留所2018年辦公經(jīng)費15萬元、天網(wǎng)覆蓋工程網(wǎng)絡租賃40萬元、天網(wǎng)覆蓋攝像頭維護費5萬元、龍華、青蘭、北留智派出所新建經(jīng)費60萬元、業(yè)務技術用房開工手續(xù)22萬元等;

8、其他支出0萬元。(3)比上年增減情況2018年部門預算收支4492.82萬元,較2017年預算增加265.75萬元,主要原因是:人員經(jīng)費增加。3、機關運行經(jīng)費安排情

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