岳陽市審計局對被審計單位拒絕或者拖延提供與審計事項.doc

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1、1.岳陽市審計局對被審計單位拒絕或者拖延提供與審計事項有關(guān)的資料的,或者提供的資料不真實、不完整的,或者拒絕、阻礙檢查的行政處罰流程圖實施審計過程中發(fā)現(xiàn)被審計單位拒絕或者拖延提供與審計事項有關(guān)的資料的,或者提供的資料不真實、不完整的,或者拒絕、阻礙檢查的行為審計組依照法定程序取得、審核審計證據(jù)、審計工作底稿,經(jīng)審計組討論、起草審計處罰決定書(征求意見稿),所在業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核、分管局領(lǐng)導(dǎo)審批,征求被審計對象意見送審理部門審理聽證主持人依據(jù)聽證情況向分管局領(lǐng)導(dǎo)提交審計聽證報告舉行聽證會符合聽證條件的,提前7天送達(dá)審計聽證會通知書,告知被審計單位和有關(guān)責(zé)任人在收到審計聽證會告知

2、書后3天內(nèi)有權(quán)要求舉行聽證會不需要聽證的    放棄聽證的提交局審計業(yè)務(wù)會議審議審計組代擬審計處罰決定書,按審計機(jī)關(guān)審批流程報局長簽發(fā),送達(dá)被審計單位和有關(guān)人員按照規(guī)定跟蹤檢查處罰決定執(zhí)行情況2.岳陽市審計局對被審計單位違反國家規(guī)定的財務(wù)收支行為的行政處罰流程圖實施審計過程中發(fā)現(xiàn)被審計單位違反國家規(guī)定的財務(wù)收支行為審計組依照法定程序取得、審核審計證據(jù)、審計工作底稿,審計組討論、起草審計報告(征求意見稿),送被審計單位征求意見(重要項目送審理部門初次審理、提交業(yè)務(wù)辦公會、送被審計單位征求意見)被審計單位應(yīng)在10日內(nèi)提出書面意見,審計組對意見核實,對審計報告作必要修改后送審理部

3、門再次審理符合聽證條件的,提前7天送達(dá)審計聽證會通知書,告知被審計單位和有關(guān)責(zé)任人在收到審計聽證會告知書后3天內(nèi)有權(quán)要求舉行聽證會不需要聽證的放棄聽證的舉行聽證會聽證主持人依據(jù)聽證情況向分管局領(lǐng)導(dǎo)提交審計聽證報告提交審計業(yè)務(wù)會議審議審計組代擬審計報告,審計決定書、審計移送處理書,按審計機(jī)關(guān)審批流程報局長簽發(fā),送達(dá)被審計單位、相關(guān)部門和有關(guān)人員按照規(guī)定跟蹤檢查審計報告、審計決定和移送處理書的執(zhí)行情況3.岳陽市審計局對被審計單位財政違法行為的行政處罰流程圖實施審計過程中發(fā)現(xiàn)被審計單位的財政違法行為審計組依照法定程序取得、審核審計證據(jù)、審計工作底稿,審計組討論、起草審計報告(征求

4、意見稿),送被審計單位征求意見(重要項目送審理部門初次審理、提交業(yè)務(wù)辦公會、送被審計單位征求意見)被審計單位應(yīng)在10日內(nèi)提出書面意見,審計組對意見核實,對審計報告作必要修改后送審理部門再次審理符合聽證條件的,提前7天送達(dá)審計聽證會通知書,告知被審計單位和有關(guān)責(zé)任人在收到審計聽證會告知書后3天內(nèi)有權(quán)要求舉行聽證會不需要聽證的舉行聽證會放棄聽證的聽證主持人依據(jù)聽證情況向分管局領(lǐng)導(dǎo)提交審計聽證報告提交審計業(yè)務(wù)會議審議審計組代擬審計報告,審計決定書、審計移送處理書,按審計機(jī)關(guān)審批流程報局長簽發(fā),送達(dá)被審計單位、相關(guān)部門和有關(guān)人員按照規(guī)定跟蹤檢查審計報告、審計決定和移送處理書的執(zhí)行情

5、況4.岳陽市審計局封存被審計單位賬冊、資料和資產(chǎn)行政強(qiáng)制流程圖審計機(jī)關(guān)進(jìn)行審計時,發(fā)現(xiàn)被審計單位轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告以及其他與財政收支或者財務(wù)收支有關(guān)的資料,轉(zhuǎn)移、隱匿所持有的違反國家規(guī)定取得的資產(chǎn)的行為取得審計證據(jù),報告審計機(jī)關(guān)予以制止必要時,經(jīng)局長批準(zhǔn),有權(quán)封存有關(guān)資料和違反國家規(guī)定取得的資產(chǎn),對其在金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)存款需要予以凍結(jié)的,應(yīng)當(dāng)向人民法院提出審計組制作并送達(dá)封存通知(封存期限為7日內(nèi))或凍結(jié)申請書,由兩名以上審計人員實施封存措施審計人員對有關(guān)資料或資產(chǎn)進(jìn)行清點,開列封存清單一式兩份,審計人員和被審計單位相關(guān)人員核對后簽名蓋章,

6、各執(zhí)一份。封存期限一般不得超過7個工作日,特殊情況需要延長的,經(jīng)市審計局負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以適當(dāng)延長,但延長的期限不得超過7個工作日。封存期屆滿,解除封存措施。5.岳陽市審計局暫停撥付、暫停使用有關(guān)款項行政強(qiáng)制流程圖審計機(jī)關(guān)在審計時,發(fā)現(xiàn)被審計單位正在進(jìn)行違反國家規(guī)定的財政收支、財務(wù)收支行為取得審計證據(jù),報告審計機(jī)關(guān)予以制止制止無效的,經(jīng)局長批準(zhǔn),通知財政部門和有關(guān)主管部門暫停撥付與違反國家規(guī)定的財政收支、財務(wù)收支行為直接有關(guān)的款項;已經(jīng)撥付的,責(zé)令其暫停使用審計組制作暫停撥付或暫停使用通知書,按審計機(jī)關(guān)規(guī)定流程經(jīng)局長簽發(fā)后,送達(dá)相關(guān)單位6.岳陽市審計局對財政收支審計監(jiān)督流程圖

7、編制年度審計項目計劃報市政府批準(zhǔn),下達(dá)審計項目計劃,向省審計廳報告根據(jù)需要編制審計工作方案聘請外部審計人員項目計劃執(zhí)行單位成立審計組,制發(fā)送達(dá)審計通知審計調(diào)查并編制審計實施方案審計業(yè)務(wù)會議審定一般項目實施方案由審計組長審定,重要項目的實施方案經(jīng)計劃部門審核后報分管局領(lǐng)導(dǎo)審定審計組根據(jù)實施方案開展現(xiàn)場審計,取得審計證據(jù)、編制審計工作底稿審核確認(rèn)審計目標(biāo)是否實現(xiàn)現(xiàn)場審計結(jié)束后,審計組起草審計報告征求意見稿符合聽證條件的組織聽證ygh證報批后,送被審計單位征求意見(重要項目送審理部門初次審理出具初次審理意見書、提交業(yè)務(wù)辦

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