封丘縣教育體育局.doc

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1、封丘縣教育體育局2016年度部門決算目錄第一部分單位概況一、部門主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成三、本部門及所屬單位匯總決算情況第二部分2016年度部門決算情況說明一、決算收支情況說明(一)收入支出決算總體情況說明(二)收入決算情況說明(三)支出決算情況說明(四)財政撥款收入支出情況說明(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明(七)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明二、決算收支增減變化情況說明三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費執(zhí)行情況說明四、政府采購執(zhí)行情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明(一

2、)“三公”經(jīng)費總體情況說明(二)“三公”經(jīng)費增減變化原因說明(三)出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)說明1、出國(境)團(tuán)組數(shù)說明2、出國(境)人數(shù)說明(四)公務(wù)用車購置費和運(yùn)行費情況說明1、公務(wù)用車購置費情況說明2、公務(wù)用車運(yùn)行費情況說明(五)公務(wù)用車購置數(shù)及保有量情況說明1、公務(wù)用車購置數(shù)情況說明2、公務(wù)用車保有量情況說明(六)國內(nèi)公務(wù)接待批次及人數(shù)說明1、國內(nèi)公務(wù)接待批次2、國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)說明第三部分名詞解釋第四部分單位2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款

3、支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第一部分單位概況一、部門主要職責(zé)1、貫徹落實黨和國家的教育方針,教育政策法規(guī),研究制定并組織實施全縣教育的發(fā)展規(guī)劃。2、綜合管理全縣的普通教育、職業(yè)教育、成人教育和幼兒教育等工作,負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評估。3、指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的教育教學(xué)工作,組織與領(lǐng)導(dǎo)全縣的教育科研活動,檢查督導(dǎo)中小學(xué)課程計劃的執(zhí)行,促進(jìn)素質(zhì)教育的實施。4、管理全縣的教師隊伍,包括師資配置、考核聘任、培訓(xùn)培養(yǎng)、職稱評定、勞資福利等工作。5

4、、負(fù)責(zé)全縣教育經(jīng)費預(yù)決算和基層單位的財務(wù)管理、審計監(jiān)督、公費醫(yī)療管理等工作;負(fù)責(zé)全縣教育教學(xué)設(shè)施建設(shè)、教育技術(shù)裝備和管理;負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織校辦產(chǎn)業(yè)工作。6、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的招生考試工作,抓好學(xué)籍管理。7、完成縣委、政府和上級主管部門交辦的其它工作。二、部門決算單位構(gòu)成封丘縣教育體育局位于河南省封丘縣振興路東段,2016年共設(shè)有22個股室,職工44名,離退休人員45名。三、本部門及所屬單位匯總決算情況本次公開決算表格有:收入支出決算總表,收入決算表,支出決算表,財政撥款收入支出決算表,一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表,一般公共

5、預(yù)算財政撥款基本支出決算表,一般公共預(yù)算財政撥款,“三公”經(jīng)費支出決算表,政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。本次公開2016年度決算數(shù)據(jù)。第二部分2016年度部門決算情況說明一、決算收支情況說明(一)收入支出決算總體情況說明2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86.162835萬元,本年收入16461.970126萬元,本年支出16440.341768萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)107.791193萬元。(二)收入決算情況說明2016年度收入16461.970126萬元,其中財政撥款收入16461.970126萬元。(三)支出決算情況說明2016年度支出

6、16440.341768萬元:其中基本支出633.757473萬元,項目支出15806.584295萬元。(四)財政撥款收入支出情況說明2016年度財政撥款收入16461.970126萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款16336.970126萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款125萬元。2016年度財政撥款支出16440.341768萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款支出16315.341768萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款支出125萬元。(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明一般公共預(yù)算財政撥款支出16315.341768萬元:其中基本支出633.

7、757473萬元,項目支出15681.584295萬元。(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明一般公共預(yù)算財政撥款中基本支出633.757473萬元:其中,人員經(jīng)費支出365.484796萬元,公用經(jīng)費支出268.272677萬元。(七)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款125萬元全部用于項目。二、決算收支增減變化情況說明2016年度項目資金收支增加,所以決算收支增加。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費執(zhí)行情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費中,辦公費支出31.672752萬元,印刷費6.9641萬元,咨詢費2萬元,手續(xù)費0.

8、0175萬元,水費3.1696萬元,電費18.0349萬元,郵電費5.813萬元,取暖費20.958萬元,物業(yè)管理費0.05萬元,差旅費5.8416萬元,維修費8.5799萬元,培訓(xùn)費40.41256萬元,公務(wù)接待費1.

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