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1、榮縣人民檢察院2017年部門決算編制的說(shuō)明根據(jù)財(cái)政部、省財(cái)政廳2017年部門決算編制的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將榮縣人民檢察院2017年部門決算的編制情況做如下說(shuō)明:一、基本職能及主要工作(一)主要職能。榮縣人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),主要任務(wù)是依照《憲法》和法律規(guī)定,依法行使檢察權(quán),履行法律監(jiān)督職能,開(kāi)展對(duì)刑事犯罪案件的審查批捕、決定逮捕、提起公訴等工作,保證國(guó)家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。按照最高人民檢察院確定的工作方針和省檢察工作任務(wù)的部署,依法對(duì)刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督,依法開(kāi)展立案監(jiān)督、偵查監(jiān)
2、督,向人民法院提起抗訴或再審檢察建議;受理單位和個(gè)人的舉報(bào)、控告、申訴以及犯罪嫌疑人的自首。負(fù)責(zé)其它應(yīng)當(dāng)由縣人民檢察院承辦的事項(xiàng)。(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況?! ?017年我院強(qiáng)化檢察機(jī)關(guān)維護(hù)社會(huì)安定的重大責(zé)任,充分履行審查逮捕、審查起訴職能,確保依法、及時(shí)、準(zhǔn)確、有力打擊犯罪,2017年共立案查辦職務(wù)犯罪案件16件23人,批準(zhǔn)逮捕各類刑事犯罪165件210人、審查提起公訴228件326人。-13-二、部門概況榮縣人民檢察院決算單位1個(gè),其中行政單位1個(gè)。三、收支決算總體情況說(shuō)明2017年本年收入
3、合計(jì)2028.74萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2028.74萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。2017年本年支出合計(jì)2015.13萬(wàn)元,其中:基本支出1767.11萬(wàn)元,占87.69%;項(xiàng)目支出248.02萬(wàn)元,占12.31%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。-13-四、
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4043.87萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1395.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.7%。-13-五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2015.13萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加682.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.2%。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2015.13萬(wàn)元,主要
5、用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1844.77萬(wàn)元,占91.5%;教育支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出79.69萬(wàn)元,占4%;醫(yī)療衛(wèi)生支出44.40萬(wàn)元,占2.2%;住房保障支出46.28萬(wàn)元,占2.3%。(-13-(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.公共安全支出(類)檢察(款)行政運(yùn)行:支出決算為1596.75萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。2.公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為230.35萬(wàn)元,完成預(yù)算54.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。3.
6、公共安全支出(類)檢察(款)兩房建設(shè)(項(xiàng)):支出決算為17.67萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為76.62萬(wàn)元,完成預(yù)算98.86%。5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為3.07萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為32.78萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療
7、(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為11.62萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為46.28萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明-13-2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1767.1萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1480.01萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住
8、房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。 公用經(jīng)費(fèi)287.09萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)