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《四川省成都市成華區(qū)人民政府二仙橋街道辦事處》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內容在教育資源-天天文庫。
1、四川省成都市成華區(qū)人民政府二仙橋街道辦事處2017年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作(一)基本職能二仙橋街道辦事處是四川省成都市成華區(qū)政府的派出機構,地處二仙橋西北路17號,轄區(qū)面積約4.2平方公里。下設5個科室:黨政辦、社建科、城管科、社管科、投服分中心。3個二級單位:公共服務中心、文化活動中心、會計核算中心。主要職能有:1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施。2.指導、搞好轄區(qū)內居委會的工作。3.抓好社區(qū)文化建設,開展文明街道、文明單位,文明小區(qū)建設活動。4.負責街道的人民調解、治安保衛(wèi)工作。5.協助
2、有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作。6.會同有關部門做好轄區(qū)內常住和流動人口的管理及計劃生育工作。7.協助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。8.負責在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調解,開展法律咨詢、服務等工作搞好轄區(qū)內社會管理綜合治理工作。9.負責本轄區(qū)的城市管理工作,發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動,綠化、美化、凈化城市環(huán)境。10.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序。11.負責研究轄區(qū)經濟發(fā)展的規(guī)劃,協助有關部門抓好安全生產工作。12.配合有關部門做好轄區(qū)內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。13.承辦區(qū)委
3、、區(qū)政府交辦的其他工作。(二)2017年重點工作2017年,二仙橋街道將深入學習貫徹黨的十八屆六中全會以及省、市和區(qū)委全會的重大會議精神,全面落實區(qū)第七次黨代會“一個新目標、五個新功能、七個新成華”和“19項重點工程”的決策部署,準確把握文化創(chuàng)意發(fā)展區(qū)功能定位,充分發(fā)揮焦點聚集、空間富集、產業(yè)匯集優(yōu)勢,持續(xù)發(fā)力,奮勇當先,打好轄區(qū)項目建設攻堅戰(zhàn),打好產業(yè)轉型翻身仗,打好城市品質提升大會戰(zhàn),打好安全穩(wěn)定持久戰(zhàn),為成華區(qū)勇當成都建設國家中心城市排頭兵作出二仙貢獻。2017年工作目標是:“3保5爭7進位”,確保實現連續(xù)3年無重特大安全責任事故,確保實現連續(xù)3年街道不發(fā)生非訪(
4、進京)和影響嚴重的群體性事件,確保實現2017年大學生征兵工作繼續(xù)為全區(qū)完成任務做出最大貢獻;力爭成都自然博物館項目落戶轄區(qū),力爭中車產業(yè)城項目年內開工,力爭蜀龍五期道路建設進場施工,力爭金海健康總部基地落戶,力爭打造轄區(qū)群眾文化活動品牌1個;努力實現2017年公共服務滿意度測評“保二爭一”,努力實現“大聯動”三網融合信息收集、處理“保二爭一”,努力實現文明指數及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理測評進全區(qū)前三,努力實現黨風廉政建設測評進全區(qū)前三,努力實現公益創(chuàng)投項目評比1個一等獎、2個二等獎,努力實現環(huán)境監(jiān)測理工國控子站PM2.5指標下降20%以上,努力實現四上企業(yè)上站數排名進全區(qū)前8
5、。二、部門預算單位構成從預算單位構成看,二仙橋街道辦事處預算包括:本級預算。第二部分二仙橋街道辦事處2017年部門預算情況說明一、2017年財政撥款收支預算情況的總體說明2017年財政撥款收支總預算4726.07萬元。收入包括:一般公共預算當年撥款收入4726.07萬元、政府性基金預算當年撥款收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出1693.5萬元、公共安全支出109.92萬元、科學技術支出1萬元,文化體育與傳媒支出57.87萬元,社會保障和就業(yè)支出727.4萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61.01萬元、環(huán)保運行支出8萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1295.73萬元
6、,防汛支出5萬元,資源勘探歇息等支出650萬元,住房保障支出116.39萬元。結轉下年0萬元。二、2017年一般公共預算當年撥款情況說明(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況二仙橋街道辦事處2017年一般公共預算當年撥款4726.07萬元,與2016年預算數4780.54萬元持平。(二)一般公共預算當年撥款結構情況一般公共服務(類)支出1693.5萬元,占35.83%;公共安全支出109.92萬元,占2.3%;科學技術支出1萬元,占0.02%;文化體育與傳媒支出57.87萬元,占1.2%;社會保障和就業(yè)支出727.4萬元,占15.4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61.01萬
7、元,占1.3%;環(huán)保運行支出8萬元,占0.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1295.73萬元,占27.41%;防汛支出5萬元,占0.1%;資源勘探歇息等支出650萬元,占13.75%;住房保障支出116.39萬元,占2.53%。(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況1、行政運行(類)其他商品服務支出(款)基本支出(項)預算數為959.6萬元,與2016年預算數1031.46萬元持平。主要原因是機關事業(yè)養(yǎng)老保險改革帶來的支出結構變動2、其他民政管理事務支出(類)其他對個人和家庭的補助支出(款)民政代管人員生活補貼(項)預算數為3.94萬元,與201