2017博湖委黨校部門決算

2017博湖委黨校部門決算

ID:31577511

大?。?0.00 KB

頁數(shù):14頁

時間:2019-01-13

2017博湖委黨校部門決算_第1頁
2017博湖委黨校部門決算_第2頁
2017博湖委黨校部門決算_第3頁
2017博湖委黨校部門決算_第4頁
2017博湖委黨校部門決算_第5頁
資源描述:

《2017博湖委黨校部門決算》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學術(shù)論文-天天文庫。

1、2017年度博湖縣委黨校部門決算公開說明目錄第一部分博湖縣委黨校單位概況一、主要職能、機構(gòu)設置及人員情況二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明(二)部門收入總體情況說明(三)部門支出總體情況說明二、部門財政撥款收支情況(一)財政撥款收支總體情況說明(二)一般公共預算支出決算情況說明(三)政府性基金預算收支決算情況說明(四)政府性基金預算支出決算情況說明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況六、政府采購情況七、其他重要事項的情況(一)國有資產(chǎn)占用情況說明(二)國有

2、資產(chǎn)收益征繳情況說明(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報表一、報表封面二、部門收支總體情況(11張):《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項目收入支出決算表》《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》《基本建設類項目收入支出決算表》《支出決算明細表》《基本支出決算明細表》《項目支出決算明細表》《財政專戶管理資金收入支出決算表》三、財政撥款收支情況(9張)《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

3、》《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》四、單位資產(chǎn)負責情況(1張):《資產(chǎn)負債簡表》五、部門決算附表(5張)《資產(chǎn)情況表》《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報說明附表(2張)《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》《政府采購情況表》七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》第一部分部門單位概況一、部門單位基本情況,

4、包括:部門主要職能和機構(gòu)設置情況、年末編制情況、實有人數(shù)情況等。一是以馬列主義、毛澤東思想及鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,認真學習黨的基本理論和基本知識,學習黨的路線、方針、政策,堅持四項基本原則和堅持社會主義辦學方向,提高辦學水平。二是根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》的要求,結(jié)合學校的中心工作,制定切實可行的黨校教學、研究計劃和措施。三是負責舉辦培訓班、輪訓班、理論研討班,培訓黨員、干部、入黨積極分子,系統(tǒng)進行馬克思主義基本理論、黨的基本路線和基本知識的教育和灌輸。四是負責以黨校為陣地,通過各種渠道和形式,宣傳馬列主義、毛澤東思想、中國特色

5、社會主義和黨的路線、方針、政策。五是對縣情進行深入調(diào)研,為縣委、政府提供決策咨詢。六是完成縣委、政府和上級黨校交辦的其他工作任務。以總書記系列講話和黨的十八大、十九大全會精神為指導,緊緊圍繞縣委、政府中心工作,充分發(fā)揮黨校在干部培訓中主陣地作用,不斷優(yōu)化干部教育培訓工作,提高科研咨政水平,改善辦學條件、規(guī)范管理,切實推動黨校各項工作上新臺階。博湖縣委黨校2017年編制15人,實有人數(shù)13人。二、部門決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看,博湖縣委黨校部門決算包括:博湖縣委黨校部門本級決算。納入博湖縣委黨校2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:序號單位名稱備注1博湖

6、縣委黨校本級……第二部分部門決算情況說明一、部門收支總體情況(一)部門收入支出決算總體情況說明2017年度收入327.86萬元,與上年相比,減少682.14萬元,降低67.54%,支出327.86萬元,與上年相比,減少682.14萬元,降低67.54%,結(jié)余0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。增減變化主要原因是:減少了項目經(jīng)費的支出。與預算相比,本年收入較預算增加149萬元,增長83.24%。本年支出較預算增加149萬元,增長83.24%。增加的原因是日常公用經(jīng)費增加。其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。(二)部門收入總體情況說明本年收入合計327.86萬元,其中:財政

7、撥款收入325.74萬元,占99%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入3.71萬元,占1%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:2017年無項目經(jīng)費。與預算相比,本年收入較預算增加149萬元,增長83.24%。其他有關(guān)說明內(nèi)容。(三)部門支出總體情況說明本年支出合計327.86萬元,其中:基本支出327.86萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:2017年無項目支出,而2016年有項目支出。本年支與預算相比,本年

8、支出較預算增加149萬元

當前文檔最多預覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當前文檔最多預覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學公式或PPT動畫的文件,查看預覽時可能會顯示錯亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負責整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細閱讀文檔內(nèi)容,確認文檔內(nèi)容符合您的需求后進行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時可能由于網(wǎng)絡波動等原因無法下載或下載錯誤,付費完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。