威信高田鄉(xiāng)2016部門決算

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1、威信縣高田鄉(xiāng)2016年度部門決算第一部分高田鄉(xiāng)概況一、主要職能(一)主要職能(1)、社會(huì)管理職能。鄉(xiāng)政府是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單位,執(zhí)行國(guó)家意志和保一方平安。(2)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)是農(nóng)民走向富裕、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自身擺脫困境的唯一出路。(3)、公共服務(wù)職能。抓好公共服務(wù),提供公共產(chǎn)品,管好用好國(guó)家轉(zhuǎn)移到農(nóng)村的各種資金,為鄉(xiāng)村提供必要的社會(huì)保障。(4)、基層建設(shè)職能。抓好農(nóng)村黨組織建設(shè),抓好村委會(huì)班子建設(shè),抓好農(nóng)村思想建設(shè),抓好民主集中制建設(shè),敞開群眾表達(dá)意愿的渠道,建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。(二)2016年度重點(diǎn)工作任

2、務(wù)介紹高田2016年取得的主要事業(yè)成效:成功履行了政府職能,整鄉(xiāng)推進(jìn)、新農(nóng)村建設(shè)、扶貧易地搬遷、安居工程建設(shè)、同步搬遷、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、危房改造、鄉(xiāng)村道路維護(hù)建設(shè)、一事一議普惠制及美麗鄉(xiāng)村等工程效果明顯,社會(huì)保障投入增加,全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有了極大改善,得到領(lǐng)導(dǎo)和群眾的肯定。二、部門基本情況(一)部門決算單位構(gòu)成8納入高田鄉(xiāng)2016年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況高田鄉(xiāng)2016年年末實(shí)有人員編制65人。其中:行政編制25人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編

3、制40人(含參公管理事業(yè)編制5人);在職在編實(shí)有行政人員25人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員35人(含參公管理事業(yè)人員3人)。離退休人員10人。其中:離休0人,退休10人。實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。(各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等)第二部分2016年度部門決算表(詳見附件)第三部分216年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明高田鄉(xiāng)2016年度收入合計(jì)55490923.60元。其中:財(cái)政撥款收入55490923.60元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的

4、0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對(duì)比增加72%,主要原因是2016年度為我單位脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵年,上級(jí)加大財(cái)政投入。8二、支出決算情況說(shuō)明2016年財(cái)政撥款支出為75034803.60元,結(jié)余3966932.00元,與上年對(duì)比支出增加66461103.60元,增加的主要原因?yàn)椋阂皇峭瓿?015年度上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)工程未完工未列支出的各項(xiàng)指標(biāo),二是2016年脫貧攻堅(jiān)扶持貧困戶建房投入加大。三是支持扶貧的中央彩票基金投入。高田鄉(xiāng)2016年部門預(yù)算支出數(shù)4975000.00元,年終決算支出數(shù)為9152853.60

5、元,2016年預(yù)算調(diào)整批復(fù)數(shù)為7585774.00元。(一)基本支出情況2016年度用于保障高田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9152823.60元。與上年對(duì)比增加了1554113.00元,主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)加大,相應(yīng)支出增加。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.39%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.61%。(二)項(xiàng)目支出情況2016年度用于保障高田鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年持平。三、一般公共預(yù)算財(cái)政

6、撥款支出決算情況說(shuō)明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況8高田鄉(xiāng)部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55034803.60元,占本年支出合計(jì)的69.6%。與上年對(duì)比增加17%,主要原因因我單位加快資金支付進(jìn)度保證脫貧攻堅(jiān)任務(wù)順利實(shí)施。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)(類)支出3051162.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.54%。主要用于商品服務(wù)支出與人員經(jīng)費(fèi)支出;2.公共安全(類)支出4500.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.0001%。主要用于社會(huì)治安穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi);3.文化體育與傳媒(類

7、)支出169120.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。4.社會(huì)保障和就業(yè)(類),支出2459069.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.47%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。5.醫(yī)療衛(wèi)生與就業(yè)(類),支出815251.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.48%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。6.節(jié)能環(huán)保(類),支出223000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類),支出889000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.62%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。8.農(nóng)林

8、水(類),支出36598221.60元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.5%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出,村級(jí)脫貧攻堅(jiān)建設(shè)。89.住房保障

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