汝陽縣縣委辦公室

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1、汝陽縣縣委辦公室2018年度部門預算目  錄第一部分  汝陽縣縣委辦公室概況一、主要職責二、部門預算單位構成第二部分  汝陽縣縣委辦公室2018年度部門預算表一、收入支出預算總表二、收入預算表三、支出預算表四、財政撥款收入支出預算總表五、一般公共預算財政撥款支出預算表六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表第三部分  汝陽縣縣委辦公室2018年度部門預算情況說明第四部分  名詞解釋第一部分  汝陽縣縣委辦公室概況-10-一、主要職責縣委辦是協助縣委領導處理日常事務工作

2、的機構,主要職責:(1)圍繞縣委工作部署,對涉及全縣經濟建設、社會發(fā)展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調查研究,為縣委科學決策提出建議、預案。(2)負責縣委有關會議的籌備和組織協調工作。負責安排縣委領導的公務活動,辦理縣委領導交辦的事項。(3)負責縣委文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作,負責文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作;研究、審核縣直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委向縣委的請示,提出處理意見報縣委領導審批;做好全縣保密行政管理工作。(4)及時收集、篩選、綜合整理各類情況,全面準確地為縣委、上級黨委報送信息;承辦《工作信息》,及時傳達貫徹黨委、政府的重大決

3、策、重要精神和擴大鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門工作交流。(5)負責黨的方針政策、上級黨委和縣委重要工作部署、領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查,以及受縣委委托對某些問題的調查核實;組織督辦人大代表有關建議、政協委員有關提案。二、部門預算單位構成納入汝陽縣縣委辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位包括:-10-1.汝陽縣縣委辦公室本級2.汝陽縣機關第一服務中心3.保密局4.縣委信息中心第二部分汝陽縣縣委辦公室2018年度部門預算情況說明-10-一、關于收入支出預算總體情況說明2018年度收入總計477.28萬元,支出總計477.28萬元,與2017年相比,

4、收入增加(減少)79.06萬元,增長(下降)16.5%;支出增加(減少)79.06萬元,增長(下降)16.5%。二、關于收入預算情況說明2018年度收入合計477.28萬元,其中:財政撥款收入477.28萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。三、關于支出預算情況說明2018年度支出合計477.28萬元,其中:基本支出477.28萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。四、關于財政撥款收入支出預算總體情況說明2018年財政撥款收支總預算477.28萬元。與2017年相比,財政

5、撥款收、支總計各增加(減少)79.06萬元,增長(下降)16.5%。五、關于一般公共預算財政撥款支出預算情況說明(一)財政撥款支出預算總體情況。2018年一般公共預算財政撥款支出477.28萬元,占支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加(減少)79.06萬元,增長(下降)79.06%。增長因素主要有:一是工資增加;二是新增加13名保安工資-10-(二)財政撥款支出預算結構情況。2018年度一般公共預算財政撥款支出477.28萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出414.86萬元,占87%;公共安全(類)支出0萬元,

6、占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出32.01萬元,占7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出11.20萬元,占2%;住房保障支出(類)支出19.21萬元,占4%。(三)財政撥款支出預算具體情況。2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為477.28萬元,支出預算為477.28萬元。其中:1.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為230.42萬元,支出預算為230.42萬元。2.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為184.44萬元,支

7、出預算為184.44萬元。3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)。年初預算為12.95萬元,支出預算為12.95萬元。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為11.2萬元,支出預算為11.2萬元;事業(yè)單位醫(yī)療(項)。-10-年初預算為0萬元,支出預算為0萬元。。5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為19.2萬元,支出預算為19.2萬元。六、關于一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明2018年一般公共預算財政撥款基本支出477.28萬元,

8、其中:人員經費311萬元,主要包括:基本工資248.63萬元、津貼補貼45.61萬元、其他工資福利支出0萬元

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