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1、鄰水縣路政大隊2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能為公路的安全、暢通提供路政管理保障,負責公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權(quán)維護、公路巡查以及超限車輛管理等工作。(二)2017年重點工作完成情況1.路政管理。清排路障284處,查處路政案件36件,其中,賠補償案件17件,處罰案件18件,許可案件1件。查處超限車輛3717臺次,責令卸載貨物3747噸。2.安全監(jiān)管。加強隱患日常排查治理,排查隱患30處,整治公路占道39起,打非治違18起,設(shè)置警示樁210個,恢復(fù)損壞、缺失的路側(cè)護欄1.2千米。3.安保建設(shè)。完成農(nóng)村公路安保工程二標段建設(shè)任務(wù),新建護欄33647米,實施
2、特色效益扶貧柑子、觀音環(huán)線公路標志標線項目,增設(shè)標志156套,施劃標線6728.64平方米,在五華山景區(qū)新建護欄168米,設(shè)置反光鏡1套,在二中至北門施劃標線382.86平方米。二、部門概況鄰水縣路政大隊屬參公管理事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)股室4個,編制4個,在職人員16人,退休人員2人。另依據(jù)川交函[2006]273號、川交公路[2004]209號設(shè)立大佛寺超限檢測站和鄰水縣車輛超限流動檢測點2個治超站點,根據(jù)川交函[2015]479號新建超限檢測站1個(在建中)。7三、收支決算總體情況2017年鄰水縣路政大隊本年收入合計341萬元,其中:財政撥款收入341萬元,占100%。2017年鄰
3、水縣路政大隊本年支出合計341萬元,其中:基本支出341萬元,占100%。四、財政撥款收支決算情況鄰水縣路政大隊2017年度財政撥款收、支總決算341萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加17萬元,增加5%。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況鄰水縣路政大隊2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出341萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加17萬元,增加5%。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況鄰水縣路政大隊2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出341萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支
4、出200.8萬元,占58.9%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.9萬元,占1.8%;交通運輸支出123.6萬元,占36.2%;住房保障支出10.7萬元,占3.1%。(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.社會保障和就業(yè)社會保險養(yǎng)老保險:2017年決算數(shù)為182.9萬元,退休支出17.9萬元,完成預(yù)算100%。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障其他醫(yī)療保障:2017年決算數(shù)為5.9萬元,完成預(yù)算100%。73.交通運輸支出公路水路運輸行政運行:2017年決算數(shù)為108.6萬元,一般行政管理事務(wù)15萬元,完成預(yù)算100%。4.住房保障支出住房改革住房公積金:2017年決算數(shù)為10.7萬
5、元,完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況鄰水縣路政大隊2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出341萬元,其中:人員經(jīng)費217.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費123.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待
6、費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20萬元,完成預(yù)算117.6%,決算數(shù)高于預(yù)算數(shù)的主要原因是省農(nóng)村公路條例施行后,加大了對鄉(xiāng)道公路的巡查力度。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明72017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算18.5萬元,占92.5%;公務(wù)接待費支出決算1.5萬元,占7.5%。具體情況如下:1.因公出國(境
7、)經(jīng)費支出0萬元。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出18.5萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車4輛,其中:轎車1輛(參改)、皮卡貨車2輛、超限檢測專用車1輛。公務(wù)用車運行維護費支出18.5萬元。主要是用于路政巡查、超限治理和安保工程建設(shè)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少9.5萬元,下降33.9%。主要原因是嚴格規(guī)范車輛出行。3.公務(wù)接待費支出1.5萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活