2017年縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算公開補充說明

2017年縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算公開補充說明

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1、2017年縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算公開補充說明一'財政撥款收支增減變化說明2017年財政撥款收入預算為169.6萬元,其中:一般公共預算169.6萬元,政府性基金預算0萬元。比上年增長22.38%,主要原因是:增加公務交通補貼和新增項目。2017年財政撥款支出預算為169.6萬元,比上年增長22.3%,具體情況如下:1、一般公共服務支出157.93萬元(根據(jù)部門預算按大類填報),比上年增長19.96%,主要原因是:人員定額標準提高和增加公務交通補貼。2、社會保障和就業(yè)支出4.35萬元,上年無,主要原因是:

2、上年無退休人員經(jīng)費。3、住房保障支出7.32萬元,比上年增長5.63%,主要原因是繳費基數(shù)變大。二'機關運行經(jīng)費情況說明我部門共含行政單位1家,為:統(tǒng)戰(zhàn)部本級(包含縣工商聯(lián));參照公務員法管理的單位單位0家。上述單位2017年機關運行經(jīng)費財政預算撥款共計16.03萬元。三'政府采購安排情況說明2017年政府采購預算0萬元,其中:財政撥款安排0萬元,財政專戶管理資金安排0萬元,其他自有資金安排0萬元,上年結轉資金安排0萬元。四名詞解釋1、財政撥款收入:指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,

3、縣級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入。2、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。4、“三公”經(jīng)費:指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)經(jīng)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛

4、購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待(含外賓接待)支出。5、機關運行經(jīng)費:指縣級行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)的財政撥款公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。-2-

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