年產(chǎn)xx節(jié)能項目立項申請報告

年產(chǎn)xx節(jié)能項目立項申請報告

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1、年產(chǎn)XX節(jié)能項目立項申請報告第一章項目概論一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱XXX實業(yè)發(fā)展公司(二)公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨,竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù),歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索,已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系,形成了行之有效的公司、車間和班組III級能源管理體系,全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作;項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會,能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源

2、管理機構(gòu),全面負責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作,下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門,負責(zé)具體開展項目承辦單位能源管理工作;各車間的能源管理機構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi),由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責(zé)任人,各部門設(shè)立專(兼)職育源管理員,負責(zé)現(xiàn)場能源的具體管理工作。上一年度,XXX科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入28389.95萬元,同比增長12.90%(3243.82萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)節(jié)能生產(chǎn)及銷售收入為23656.95萬元,占營業(yè)總收入的83.33%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額6058.92萬元

3、,較去年同期相比增長1160.70萬元,增長率23.70%;實現(xiàn)凈利潤4544.19萬元,較去年同期相比增長885.04萬元,增長率24.19%o二、項目概況(一)項目名稱年產(chǎn)XX節(jié)能項目(二)項目選址XXX工業(yè)園(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積48964.47平方米(折合約73.41畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)72.96%,建筑容積率1.56,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.56%,固定資產(chǎn)投資強度180.10萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積48964.47平方米,建筑物基底占地面積35724.48平方米,總

4、建筑面積76384.57平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程46336.52平方米,項目規(guī)劃綠化面積5010.00平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計144臺(套),設(shè)備購置費6454.99萬元。(七)節(jié)能分析“年產(chǎn)xx節(jié)能項目建設(shè)項目”,年用電量1068986.51千瓦時,年總用水量23532.53立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)133.39噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量54.48噸標準煤/年,項目總節(jié)能率25.83%,能源利用效果良好。(A)環(huán)境保護項目符合XXX工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃,符合XXX工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家

5、的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都釆取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資17337.44萬元,其中:固定資產(chǎn)投資13221.14萬元,占項目總投資的76.26%;流動資金4116.30萬元,占項目總投資的23.74%。(十)資金籌措自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入27906.00萬元,總成本費用22152.42萬元,稅金及附加291.09萬元,利潤總額5753.58萬元,利稅總額6838.27萬元,稅后凈利潤4315.18萬元,達產(chǎn)年納稅總額2

6、523.08萬元;達產(chǎn)年投資利潤率33.19%,投資利稅率39.44%,投資回報率24.89%,全部投資回收期5.52年,提供就業(yè)職位461個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要合理安排設(shè)計、采購和設(shè)備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。三、報告說明根據(jù)《可行性研究報告》是對擬建項目進行全面技術(shù)經(jīng)濟的分析論證,綜合論證項目建設(shè)的必要性,財務(wù)盈利能力,技術(shù)上的先進性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性,為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。

7、因此,可行性研究在項目建設(shè)前具有決定性意義。1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合XXX工業(yè)園及XXX工業(yè)園節(jié)能行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進XXX工業(yè)園節(jié)能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建"年產(chǎn)xx節(jié)能項目",本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xxx工業(yè)園經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位461個,達產(chǎn)年納稅總額2523.08萬元,可以促進xxxX業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率

8、33.19%,投資利稅率39.44%,全部投資回報率24.89%,全部投資回收期5.52年,固定資產(chǎn)投資回收期5.52年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、開展重點產(chǎn)品、工藝'‘一條龍”示范應(yīng)用,完善首臺(套)、首批次保險政策。發(fā)揮第三方專業(yè)機

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