新樂人民檢察院

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1、新樂市人民檢察院2016年度部門決算公開情況說明第一部分新樂市人民檢察院概況一、新樂市人民檢察院主要職責(zé):1、對(duì)于叛國(guó)案、分裂國(guó)家案以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、政令統(tǒng)一實(shí)施的犯罪案件,行使檢察權(quán)。2、對(duì)于直接受理的國(guó)家工作人員利用職權(quán)實(shí)施的犯罪案件,進(jìn)行偵查。3、對(duì)于公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)偵查的案件進(jìn)行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對(duì)偵查機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。4、對(duì)于刑事案件提起公訴、支持公訴;對(duì)于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。5、對(duì)于監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督

2、。6、對(duì)于人民法院的民事審判活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督,對(duì)人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定,發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的,依法提出抗訴。二、新樂市人民檢察院內(nèi)設(shè)十四個(gè)職能部門:辦公室、政治處(內(nèi)設(shè)法警隊(duì))、法律政策研究室、偵查監(jiān)督科、公訴科、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、監(jiān)所檢察科、控告申訴檢察科、(與舉報(bào)中心、刑事賠償工作辦公室一個(gè)機(jī)構(gòu)三個(gè)牌子)、民事行政檢察科、職務(wù)犯罪預(yù)防科、未成年人刑事檢察科、檢察技術(shù)科、案件管理辦公室。三、部門決算單位構(gòu)成新樂市人民檢察院2016年度部門決算只包含本級(jí)決算,無下屬單位決算。部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)濟(jì)保障

3、形式新樂市人民檢察院行政一級(jí)財(cái)政撥款??第二部分新樂市人民檢察院2016年部門決算公開表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)等相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購(gòu)情況表??第三部分新樂市人民檢察院2016年部門決算情況說明???一、2016年度收入出決算總體情況說明我單位2016年度決算收入總計(jì)1714.81萬元,決算支出總計(jì)1631.52

4、萬元。與2015年相比,決算收入增加30.64萬元,增長(zhǎng)1.8%;決算支出減少52.65萬元,減少3.1%;收支結(jié)余中,結(jié)余分配83.29萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余83.29萬元。2016年度支出總計(jì)1631.52萬元,與年初預(yù)算支出總計(jì)相比增加1034.35萬元,2016年度收入總計(jì)1714.81萬元,與年初預(yù)算收入總計(jì)相比增加1117.64萬元.主要原因,一是項(xiàng)目支出增加261.48萬元;三是日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加772.55萬元;三是工資福利支出增加0.16萬元。二、2016年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)1714.81萬元,其中:財(cái)政撥款收入17

5、14.81萬元,占總收入100%;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營(yíng)收入0萬元;其他收入0萬元。三、2016年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)1631.52萬元,其中:基本支出1370.03萬元,占83%;項(xiàng)目支出261.48萬元,占16%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總計(jì)1714.81萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總計(jì)1631.52萬元。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加30.64萬元,增長(zhǎng)1.8%,原因是辦案量增加。2016年度支出總計(jì)1631.52萬元,與年初預(yù)算支出總計(jì)相比增加1034.35

6、萬元,2016年度收入總計(jì)1714.81萬元,與年初預(yù)算收入總計(jì)相比增加1117.64萬元.主要原因,一是項(xiàng)目支出增加261.48萬元;三是日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加772.55萬元;三是工資福利支出增加0.16萬元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出決算合計(jì)1631.52萬元,其中基本支出1370.03萬元,主要為工資福利支出297.33元,商品和服務(wù)支出737.91萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.77萬元,其他資本性支出329.01萬元,項(xiàng)目支出261.48萬元,對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出0萬元,其他支出0

7、萬元。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出40萬元。比年初預(yù)算減少43萬元。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40萬元,比年初預(yù)算減少41萬元;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元比年初預(yù)算減少2萬元。1、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元(含因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(guó)(境)人次數(shù)0人)2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元(含公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量11輛),與2015年相比,減少64萬元,減少61%。減少的主要原因是公務(wù)用車改革后,公務(wù)用車數(shù)量減少5輛車.3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元(含國(guó)內(nèi)公務(wù)接

8、待批次0個(gè),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人),與2015年相比,減少2萬元,減少100%。減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”有關(guān)精神要

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