湘潭房產(chǎn)交易中心.doc

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1、湘潭市房產(chǎn)交易中心2015年部門決算和“三公”經(jīng)費決算公示一、部門職責及機構設置情況湘潭市房產(chǎn)交易中心系湘潭市房產(chǎn)管理局政務窗口單位,主要行使城鎮(zhèn)房屋產(chǎn)權登記、交易、抵押、租賃備案及產(chǎn)權產(chǎn)籍檔案管理和服務職能。湘潭市房產(chǎn)交易中心下設登記中心、交易中心、檔案館。登記中心主要負責房屋產(chǎn)權登記,交易中心主要負責房屋交易,檔案館主要負責房屋產(chǎn)權登記檔案、權籍資料的整理、歸檔、造冊入庫,房屋產(chǎn)權登記信息、權籍檔案的對內(nèi)、對外查詢利用工作,檔案庫房的日常管理工作。二、2015年度部門決算情況(一)年度收支決算情況

2、本單位上年度結轉和結余112.68萬元,2015年度決算收入總額2175.35萬元,其中財政撥款收入2172.85萬元,其他收入2.5萬元;支出總額1788.28萬元,結余分配2.5萬元,年末結轉和結余497.25萬元。較上年度,收入總額增加11.82%,支出減少12.64%,主要原因是我單位非稅收入較上年度增加,四季度下達的指標結轉下年度,減少了對局系統(tǒng)維穩(wěn)經(jīng)費支出。(二)年度一般公共預算財政撥款支出情況2015年度公共預算財政撥款支出1788.28萬元,均為基本支出。其中工資福利支出1023.14

3、萬元,商品和服務支出393.35萬元,對個人和家庭的補助217.19萬元,對企事業(yè)單位的補貼110萬元。其他資本性支出44.6萬元。三、年度“三公”經(jīng)費決算情況2015年度本單位““三公”經(jīng)費下達控制數(shù)為40萬元,其中公務用車運行維護費20萬元,公務接待費20萬元;2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為20.73萬元,比2014年增加0.26萬元。其中公務用車運行維護費支出為15.91萬元(公務用車保有量4臺),比2014年增加4.71萬元,主要是由于業(yè)務用車增加,導致油費,通行費等增加;公務接待費支出為4.

4、82萬元,國內(nèi)接待批次156個,接待人次859人,公務接待費比2014年減少4.45萬元,主要是我單位厲行節(jié)約,從嚴控制;因公出國(境)費0元。四、年度機關運行經(jīng)費決算情況2015年度,我單位運行經(jīng)費為437.95萬元,較上年度增加了79.84萬元,主要是本年度單位購置了一批計算機設備,物業(yè)公司提價導致物業(yè)管理費用增加等原因。五、年度政府采購支出決算情況我單位2015年度其他資本性支出44.6萬元,用于購置更新了一批計算機設備,包括防火墻,服務器,存儲器等,均按規(guī)定實施了政府采購程序。五、提出改進措施

5、2015年度我單位較好地完成了經(jīng)費收支管理工作,保障了各項工作的順利開展,但在經(jīng)費支出科學化精細化管理上還有待加強。今后將進一步規(guī)范各項制度和措施,加強業(yè)務培訓和學習,提高自身的專業(yè)素質及業(yè)務能力水平,按要求完成好每一項工作。(表1)部門收支決算總表單位:萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)一、財政撥款收入12172.85 一、一般公共服務支出37   其中:政府性基金預算財政撥款2 二、外交支出38 二、上級補助收入3 三、國防支出39 三、事業(yè)收入4 四、公共安全支出40 四、經(jīng)

6、營收入5 五、教育支出41 五、附屬單位上繳收入6 六、科學技術支出42 六、其他收入72.5 七、文化體育與傳媒支出43  8 八、社會保障和就業(yè)支出44  9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45  10 十、節(jié)能環(huán)保支出46  11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47  12 十二、農(nóng)林水支出48  13 十三、交通運輸支出49  14 十四、資源勘探信息等支出50  15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出51  16 十六、金融支出52  17 十七、援助其他地區(qū)支出53  18 十八、國土海洋氣象等支出54  19 十

7、九、住房保障支出551788.28  20 二十、糧油物資儲備支出56  21 二十一、其他支出57  22 二十二、債務還本支出58  23 二十三、債務付息支出59 本年收入合計242175.35 本年支出合計601788.28 用事業(yè)基金彌補收支差額25 結余分配612.5 年初結轉和結余26112.68 交納所得稅62 基本支出結轉27112.68 提取職工福利基金63 項目支出結轉和結余28 轉入事業(yè)基金642.5 經(jīng)營結余29 其他65  30 年末結轉和結余66497.25  31 基本

8、支出結轉67497.25  32 項目支出結轉和結余68  33 經(jīng)營結余69  34  70  35  71 總計362288.03 總計722288.03 (表2)部門收入決算表單位:萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計2175.35 2172.85 0 0 0 0 2.5  2210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出2175.35 2172.85 0

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