綏芬河園林處.doc

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1、綏芬河市園林處2014年部門決算填報說明第一部分一、決算匯編基本情況綏芬河市園林處是差額撥款單位。二、單位分類情況說明1、按單位基本性質劃分:事業(yè)編制12人,企業(yè)編制5人。共17人。2、綏芬河市園林處是財政差額撥款事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。3、綏芬河市園林處是二級預算單位,與上年相同無變化。三、基本數(shù)據(jù)核對情況(一)與財政部門對賬情況財政撥款核對情況:本年實際收到的一般預算財政撥款收入543.66萬無,財政撥款對賬單543.66萬元,無差額。政府性基金50萬元。2014年度全口徑收入593.66萬元。(二)上年結轉和結余核對情況無上年結轉與結余第二部分2014年度部

2、門決算表表一收入支出決算總表部門名稱:單位:萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目(按功能分類)行次決算數(shù)項目(按支出性質和經濟分類)行次決算數(shù)欄次 2欄次 4欄次 6一、財政撥款收入15936551.14 一、一般公共服務37 一、基本支出601387475.58   其中:政府性基金2500000.00 二、外交38 其中:財政撥款61 二、上級補助收入3 三、國防39 其中:政府性基金62 三、事業(yè)收入4 四、公共安全40 二、項目支出634549075.56其中:財政專戶管理資金5 五、教育41 其中:財政撥款64四、經營收入6 六、科學技術42 其中:政府性基金65 五

3、、附屬單位上繳收入7 七、文化體育與傳媒43 三、上繳上級支出66 六、其他收入8 八、社會保障和就業(yè)44 四、經營支出67 其中:本級橫向財政撥款9 九、醫(yī)療衛(wèi)生4554978.48 五、對附屬單位補助支出68     非本級財政撥款10 十、節(jié)能環(huán)保46  69  11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務473873106.34 支出經濟分類70— 12 十二、農林水事務48 基本支出和項目支出合計715936551.14  13 十三、交通運輸49 工資福利支出72701791.16  14 十四、資源勘探電力信息等事務50 商品和服務支出731402374.11  15 十五、商

4、業(yè)服務業(yè)等事務51 對個人和家庭的補助74177393.33  16 十六、金融監(jiān)管等事務支出52 對企事業(yè)單位的補貼75  17 十七、地震災后恢復重建支出53 贈與76  18 十八、援助其他地區(qū)支出54 債務利息支出77  19 十九、國土資源氣象等事務55 基本建設支出78  20 二十、住房保障支出56 其他資本性支出793654992.54  21 二十一、糧油物資儲備事務57 貸款轉貸及產權參股80  22 二十二、國債還本付息支出58 其他支出81  23 二十三、其他支出59  82 本年收入合計245936551.14 本年支出合計835936551.

5、14 用事業(yè)基金彌補收支差額25 結余分配84 上年結轉和結余26 交納所得稅85 基本支出結轉和結余27 提取職工福利基金86 其中:財政撥款結轉和結余28 轉入事業(yè)基金87 項目支出結轉和結余29 其他88 其中:財政撥款結轉和結余30 年末結轉和結余89 經營結余31 基本支出結轉和結余90  32 其中:財政撥款結轉和結余91  33 項目支出結轉和結余92  34 其中:財政撥款結轉和結余93  35 經營結余94 合計36 合計95 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。表二公共預算財政撥款支出決算表部門名稱:單位:萬元項目本年支出支出功能分類科目

6、編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經費日常公用經費小計其中:基本建設資金支出類款項欄次123456合計 1387475.58 879184.49 508291.09 4049075.56  210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  54978.48 54978.48     21005 醫(yī)療保障 54978.48 54978.48     2100502事業(yè)單位醫(yī)療  43049.04 43049.04     2100503公務員醫(yī)療補助  11929.44 11929.44     212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1332497.10 824206.01 508291.09 4049

7、075.56  21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務1332497.10824206.01508291.092120101行政運行1332497.10824206.01508291.0921203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施771525.562120303小城鎮(zhèn)基礎設施建設129153.932120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出642371.6321205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3277550.00 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生    3277550.00  注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。表三政府性基金預算支出決算表部門名稱:單位:

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