內(nèi)江市東興區(qū)人口和計劃生育局

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1、內(nèi)江市東興區(qū)人口和計劃生育局關于2015年部門預算編制的說明根據(jù)《預算法》等法律法規(guī)的規(guī)定,我單位按照區(qū)2015年部門預算編制指導思想和原則,結(jié)合本部門2015年工作實際,編制了本部門2015年預算草案。一、部門基本概況(一)、部門主要職責根據(jù)區(qū)政府三定方案文件規(guī)定,主要職責是:控制人口增長,提高人口素;搞好孕前優(yōu)生健康檢查;開展好計劃生育家庭利益導向相關工作;開展好流動人口服務管理工作;計劃生育科技服務;人口自然增長率目標任務的完成;社會撫養(yǎng)的征收與管理等相關職責。(二)、部門2015年主要工作任務2015年主要工作任務是

2、:1,開展人口和計劃生育政策宣傳;2,開展好孕前優(yōu)生健康檢查與服務;3,搞好流動人口登記管理工作;4,完成計劃生育三獎工作的資格審查與發(fā)放資金工作;5,搞好社會撫養(yǎng)費的征收與管理工作;6,搞好人口基礎數(shù)據(jù)的清理統(tǒng)計工作,實現(xiàn)人口目標任務的完成;7,搞好科技服務的相關工作與服務;8,搞好再生育的審批工作;9,區(qū)委政府交待的其它主要工作。(三)、部門機構設置和人員情況本部門機構由機關本級和1個行政單位、3個財政撥款事業(yè)單位、個財政補助事業(yè)單位組成,本年度機構和人員如下表:項目合計行政單位財政撥款事業(yè)單位財政補助(衛(wèi)生院)自收自支

3、事業(yè)單位事業(yè)參公事業(yè)單位編制數(shù)  1  3  實有人數(shù)371302400一、在職人數(shù)3713024001、在崗在編人數(shù)371302400公務員(含參公)12120000正縣級0     副縣級0     正科級5 5    副科級2 2    科員5 5    事業(yè)管理人員300300五級0     六級0     七級0     八級2   2  九級及以下1   1  事業(yè)專業(yè)技術人員17001700正高級(2-4級)0     副高級(5-7級)0     中級(8-10級)10   10  初級(11級及以下)7  

4、 7  工勤人員510400技師(二級)1   1  高級工及以下4 1  3  2、在崗超編人數(shù)0     二、離退休人數(shù)0000001、離休人數(shù)000000正廳級0     副廳級0     正縣級0     副縣級0     正科級0     副科級0     科員0     2、退休人數(shù)211001100(1)公務員(含參公)990000副廳級0     正縣級0     副縣級1 1    正科級6 6    副科級1 1    科員1 1   ?。?)事業(yè)管理人員000000五級0     六級0     七級0

5、     八級0     九級及以下0     (3)事業(yè)專業(yè)技術人員11001100正高級(2-4級)0     副高級(5-7級)0     中級(8-10級)10   10  初級(11級及以下)1   1  (4)工勤人員110000技師(二級)0     高級工及以下1 1    三、差額人員(衛(wèi)生)0000001、在職0     2、退休0     三、編外長期聘用人員0     四、民政代管人員0     五、遺囑補助人員0     二、2015年部門預算安排情況及增加(減少)變化情況(一)、2015年部門收入

6、預算總體情況1、2015年部門收入351萬元,其中:財政撥款收入351萬元,比上年減少20萬元,下降5.6%;行政事業(yè)性收費收入6000萬元,比上年(減少)500萬元,增長(下降)8.3%;罰沒收入0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;專項收入0萬元,比上年增加(減少)萬元,增長(下降)0%;政府性基金收入0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;國有資產(chǎn)(資源)有償使用收入0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;其他非稅收入30萬元,與上年持平;2、分項目增加(減少)變化的主要原因:(1

7、)、財政撥款收入減少主要原因:三公經(jīng)費的控制,減少車輛運行和公務接待開支,會議費支出.(2)、行政事業(yè)性收費收入增加(減少)主要原因:(3)、罰沒收入增加(減少)主要原因:……(二)、2015年部門支出預算總體情況1、2014年部門支出預算總額350萬元,同上年相比減少20萬元,下降5.8%。其中:基本支出190萬元,項目支出160萬元。其中:三公經(jīng)費支出總額31萬元:其中因公出國萬元,比上年(減少)5萬元,增長(下降)16%;公務接待費8萬元,比上年(減少)4萬元,增長(下降)50%;公務用車購置及公務用車運行維護費萬元,

8、比上年增加18萬元,增長12%。2、分項目增加(減少)變化的主要原因:(1)、基本支出增加或減少20萬元,原因是:人員編制不夠5人,人員經(jīng)費減少。(2)、項目支出增加或減少0萬元,原因是:(3)、其他各項支出增加或減少0萬元,原因是:(4)、三公經(jīng)費支出增加或減少4萬元,原因是:車輛運行增

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