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《2014龍門(mén)財(cái)政總決算分析》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、2014年度龍門(mén)縣財(cái)政總決算分析2014年,縣財(cái)政局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)支持下,堅(jiān)持以黨的群眾路線為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)會(huì)議精神,緊緊圍繞“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”等各項(xiàng)財(cái)政政策以及與市同步進(jìn)入珠三角第二梯隊(duì)的總目標(biāo),大力培植財(cái)源,加強(qiáng)收入征管,科學(xué)運(yùn)作財(cái)政資金,全力保障重點(diǎn)支出,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。一、財(cái)政收入完成情況2014年,全縣公共財(cái)政收入100104萬(wàn)元,公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)歷史性重大突破,完成年度預(yù)算的114.73%,同比增收22889萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.64%。(一)按征收部分
2、劃分:全縣本級(jí)稅收收入63137萬(wàn)元,同比增收20228萬(wàn)元,增幅47.14%。其中:國(guó)稅部門(mén)完成18721萬(wàn)元,同比增收8199萬(wàn)元,增幅77.92%,地稅部門(mén)完成44416萬(wàn)元,同比增收12029萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.14%。(二)按收入級(jí)次劃分:中央級(jí)收入完成59423萬(wàn)元,同比增收26931萬(wàn)元,增幅82.89%;省級(jí)收入完成23082萬(wàn)元,同比增收6623萬(wàn)元,增幅40.24%;縣本級(jí)收入完成100104萬(wàn)元,同比增收22889萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.64%。(三)地方公共財(cái)政收入分項(xiàng)目完成情況1、增值稅25%地方分成部分完成13779萬(wàn)元(含改
3、征增值稅863萬(wàn)元),同比增收4636萬(wàn)元,增幅50.71%;2、營(yíng)業(yè)稅50%地方分成部分完成9876萬(wàn)元,同比增收1323萬(wàn)元,增幅15.47%;3、企業(yè)所得稅完成6824萬(wàn)元,同比增收4211萬(wàn)元,增幅161.16%;4、個(gè)人所得稅完成898萬(wàn)元,同比增收137萬(wàn)元,增幅18%;5、資源稅完成6197萬(wàn)元,同比減收47萬(wàn)元,減幅0.75%;6、城市維護(hù)建設(shè)稅完成3769萬(wàn)元,同比增收985萬(wàn)元,增幅26.13%;7、契稅完成5585萬(wàn)元,同比增收294萬(wàn)元,增幅5.56%;8、其他各稅完成16209萬(wàn)元,同比增收8689萬(wàn)元,增幅115.
4、55%;9、非稅完成36967萬(wàn)元,同比增收2661萬(wàn)元,增幅7.76%,占公共財(cái)政預(yù)算收入36.93%。二、財(cái)政支出完成情況2014年,全縣地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成213383萬(wàn)元,同比增支32658萬(wàn)元,增幅18.07%,其中:1、一般公共服務(wù)支出31357萬(wàn)元,同比增支6988萬(wàn)元,增幅28.68%,主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)作經(jīng)費(fèi),增支原因是當(dāng)年6月增加車(chē)改支出、11月增加津貼支出以及稅收計(jì)征經(jīng)費(fèi)同比增支3167萬(wàn)元。(2014年調(diào)減人口與計(jì)劃生育事務(wù)科目2497萬(wàn)元)2、國(guó)防支出841萬(wàn)元,同比增支251萬(wàn)元,增幅42.54%。3、公共
5、安全支出14674萬(wàn)元,同比增支1663萬(wàn)元,增幅12.78%,增支的原因是武裝警察同比增支229萬(wàn)元、公安同比增支1037萬(wàn)元、檢察同比增支167萬(wàn)元、法院同比增支135萬(wàn)元、司法同比增支132萬(wàn)元等。4、教育支出54532萬(wàn)元,同比增支9687萬(wàn)元,增幅21.60%,主要原因是撥付部分專(zhuān)款如免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)1532萬(wàn)元,中小學(xué)和幼兒園落實(shí)兩相當(dāng)490萬(wàn)元,增資3035萬(wàn)元以及買(mǎi)裝備款2558萬(wàn)元,工程建設(shè)款1285萬(wàn)元等。5、科學(xué)技術(shù)支出904萬(wàn)元,同比減支89萬(wàn)元,減幅8.96%。6、文化體育與傳媒支出3457萬(wàn)元,同比增支598萬(wàn)
6、元,增幅20.92%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增資295萬(wàn)元,撥付2013年廣東數(shù)據(jù)影院建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金150萬(wàn)元,解決村級(jí)公共電子閱覽室設(shè)備設(shè)施安裝工程款95萬(wàn)元等。7、社會(huì)保障和就業(yè)支出22515萬(wàn)元,同比增支2277萬(wàn)元,增幅11.25%,主要是農(nóng)村最低生活保障金同比增支916萬(wàn)元,撫恤同比增支1126萬(wàn)元等。8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21584萬(wàn)元,同比減支725萬(wàn)元,減幅3.25%,主要是去年衛(wèi)生院化解歷年債務(wù)500萬(wàn)元;(2014年調(diào)增人口與計(jì)劃生育事務(wù)科目)9、節(jié)能環(huán)保支出4531萬(wàn)元,同比增支2494萬(wàn)元,增幅122.43%,主要是
7、撥付環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金1350萬(wàn)元、市轉(zhuǎn)賬列支2014年農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造中央補(bǔ)助資金專(zhuān)款1105萬(wàn)元等;10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3493萬(wàn)元,同比增支1487萬(wàn)元,增幅74.13%,主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))同比增支1067萬(wàn)元等;11、農(nóng)林水事務(wù)支出31784萬(wàn)元,同比增支4868萬(wàn)元,增幅18.09%,主要是增支原因主要撥付省市專(zhuān)款,其中林業(yè)森林培育同比去年增支923萬(wàn)元,森林生態(tài)效益補(bǔ)償同比去年增支1046萬(wàn)元,其他扶貧支出同比去年增支1840萬(wàn)元等。12、交通運(yùn)輸支出8422萬(wàn)元,同比增支4368萬(wàn)元,增幅107.75%,主要是公路改建
8、同比增支較大,撥付2013年第二批新農(nóng)村公路路面硬底化市級(jí)補(bǔ)助資金530萬(wàn)元及撥付S355線龍門(mén)段改建工程建設(shè)資金4048萬(wàn)元等;13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出4