泰和人民檢察院部門預算

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1、泰和縣人民檢察院部門預算目錄第一部分泰和縣人民檢察院概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分泰和縣人民檢察院2018年部門預算情況說明一、2018年部門預算收支情況說明二、2018年“三公”經費預算情況說明第三部分泰和縣人民檢察院2018年部門預算表一、《收支預算總表》二、《部門收入總表》三、《部門支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預算支出表》六、《一般公共預算基本支出表》七、《一般公共預算“三公”經費支出表》八、《政府性基金預算支出表》第四部分名詞解釋第一部分泰和縣人民檢察院概況一、

2、部門主要職責泰和縣人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關,主要職責是:1、對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕,起訴或者不起訴。并對偵查機關的偵查活動是否合法實行監(jiān)督。2、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監(jiān)督。3、對于監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機關執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。4、對于人民法院的民事審判活動實行法律監(jiān)督。對人民法院已經發(fā)生效力的判決、裁定,發(fā)現違反法律、法規(guī)規(guī)定的,依法提出抗訴。5、對于行政訴訟實行法律監(jiān)督。對人民

3、法院已經發(fā)生效力的判決、裁定發(fā)現違反法律、法規(guī)規(guī)定的,依法提出抗訴。二、部門基本情況縣檢察院共有預算單位1個。編制人數56人,其中:行政編制51人、工勤編制5人;實有人數69人,其中:在職人數52人,包括行政人員47人、工勤人員5人;退休人員17人。遺屬補助6人。第二部分泰和縣人民檢察院2018年部門預算情況說明一、2018年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況2018年縣檢察院收入預算總額1737.94萬元,其中:財政撥款(含經費撥款(補助)、專項收入、納入預算的政府性基金)920.06萬元,占收入

4、預算總額的52.94%,較上年預算安排數增加21.56%;其他財政撥款112.77萬元,占收入預算總額的6.49%,較上年預算安排數減少22.87%;上年結轉(結余)705.11萬元,占收入預算總額的40.57%,較上年預算安排數增加88.46%。(二)支出預算情況2018年縣檢察院支出預算總額為1737.94萬元。其中:按支出項目類別劃分:基本支出1347.34萬元,占支出預算總額的77.53%,較上年預算安排數增加26.98%,包括工資福利支出881.52萬元、商品和服務支出265.3萬元、對個人和

5、家庭的補助支出200.52萬元;項目支出390.6萬元,占支出預算總額的22.47%,較上年預算安排數增加80.65%,包括專項業(yè)務費30萬元、其他資本支出360.6萬元。按支出功能分類科目劃分:公共安全1737.94萬元,占支出預算總額的100%。按支出經濟分類科目劃分:工資福利支出881.52萬元,占支出預算總額的50.72%,較上年預算安排數增加31.13%;商品和服務支出265.3萬元,占支出預算總額的15.27%,較上年預算安排數增加47.3%;對個人和家庭的補助支出200.52萬元,占支出預

6、算總額的11.54%,較上年預算安排數減少3.9%,其他資本支出390.6萬元,占支出預算總額的22.47%,較上年預算安排數增加80.65%。(三)財政撥款支出預算情況2018年縣檢察院財政撥款支出預算920.06萬元,占支出預算總額的52.94%,較上年預算安排數增加21.58%,其中:經費撥款(補助)支出920.06萬元,具體支出情況是:公共安全920.06萬元,占財政撥款支出的100%。(四)政府性基金情況2018年縣檢察院無政府性基金預算撥款安排的支出。(五)機關運行經費等重要事項的說明201

7、8年縣檢察院公用經費265.3萬元,其中:辦公費31萬元,較上年預算安排數增加43.52%;水電費10.93萬元,較上年預算安排數減少7.4%;郵電費3.42萬元,較上年預算安排數增加36.8%;差旅費32.6萬元,較上年預算安排數減少9.4%;維修費43萬元,較上年預算安排數增加450.1%;公務接待費16.8萬元,較上年預算安排數減少1.2%;公務用車運行維護費19.8萬元,較上年預算安排數減少1%;其他交通費用35.03萬元,較上年預算安排數減少5.66%;其他商品和服務支出40萬元,較上年預算安

8、排數增加13.96%。(六)政府采購情況2018年縣檢察院政府采購預算總額為390.6萬元,其中政府采購貨物預算40萬元、工程預算350.6萬元。二、2018年“三公”經費預算情況說明2018年縣檢察院“三公”經費年初預算安排36.6萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增減0萬元,主要原因是:我單位近幾年無因公出國(境)情況。公務接待費16.8萬元,比上年減少0.2萬元,主要原因是:公務接待人次減少,但考慮通貨膨脹物價水平上漲可能導致

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