某公司采購(gòu)管理制度及操作流程

某公司采購(gòu)管理制度及操作流程

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1、采購(gòu)管理制度及操作流程一、目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購(gòu)工作的正?;?、規(guī)范化,特制定此制度。二、工作程序(一)采購(gòu)原則1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu);4.物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。(二)采購(gòu)申請(qǐng)1.采購(gòu)之前,采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量

2、,需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。2.緊急采購(gòu)時(shí),由采購(gòu)部門(mén)在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣,以便及時(shí)處理。3.若撤銷(xiāo)采購(gòu),應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員,以免造成不必要的損失。(三)采購(gòu)流程1.采購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購(gòu)。3.采購(gòu)物料定單必須寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定PO(訂單號(hào))單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。(四)采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)1.

3、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。4.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。(五)采購(gòu)方式1.集中計(jì)劃采購(gòu):凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審,且作出相關(guān)評(píng)審記錄。(六)采購(gòu)實(shí)施1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后,辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。2.采購(gòu)人

4、員按核準(zhǔn)的“采購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門(mén)驗(yàn)收合格簽字后,才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。(七)采購(gòu)付款方式1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。2.物料采購(gòu)付款必須見(jiàn)供應(yīng)商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。(八)采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受

5、供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。三、附則1.各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。五、附生產(chǎn)物料采購(gòu)流程圖:公司生產(chǎn)物料采購(gòu)流程采購(gòu)定單審批流程采購(gòu)部人員填寫(xiě)公司采購(gòu)定單并編號(hào)”財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)采購(gòu)部門(mén)主管批準(zhǔn)(一份)采購(gòu)人員分發(fā)“采購(gòu)定單”給相關(guān)部門(mén)并自己保留一份。總經(jīng)理、總監(jiān)批準(zhǔn)采購(gòu)人員根據(jù)已批準(zhǔn)“采購(gòu)定單”實(shí)施采購(gòu)并通知倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨事宜倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)入庫(kù)單傳送流程圖財(cái)務(wù)審

6、核入庫(kù)單及付款倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收物料并根據(jù)送貨單開(kāi)具入庫(kù)單,入庫(kù)單必須注明PO單號(hào)并留存一聯(lián)第三聯(lián)憑入庫(kù)單、送貨單、PO單結(jié)款第三聯(lián)請(qǐng)款第二聯(lián)供應(yīng)商采購(gòu)對(duì)帳

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