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《四川省內(nèi)江市市中區(qū)文化館》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、四川省內(nèi)江市市中區(qū)文化館2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。內(nèi)江市市中區(qū)文化館基本職能主要包括:組織群眾文化活動(dòng);培訓(xùn)、輔導(dǎo)文藝骨干、文化站長(zhǎng)、藝術(shù)后繼人才;非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù);送文化下鄉(xiāng)活動(dòng)。重點(diǎn)工作是文化館免費(fèi)開(kāi)放、打造永安藝術(shù)小鎮(zhèn)和開(kāi)展群眾文化活動(dòng)。(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。文化館全體干部職工在區(qū)委宣傳部和區(qū)文廣體新局的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),深入貫徹黨的十八大精神,多方采納意見(jiàn),制定各種措施,強(qiáng)化業(yè)務(wù)素質(zhì)和組織紀(jì)律管理,全面發(fā)揮文化館各項(xiàng)職能,完成全年工作任務(wù),為發(fā)展區(qū)群眾文化、推進(jìn)我區(qū)精神文明建設(shè)作
2、出積極貢獻(xiàn)。二、部門(mén)概況內(nèi)江市市中區(qū)文化館屬一級(jí)預(yù)算單位,屬事業(yè)單位。內(nèi)江市市中區(qū)文化館下屬二級(jí)單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。三、收支決算總體情況說(shuō)明132017年我館本年收入合計(jì)282.66萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入252.66萬(wàn)元,占89%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入30萬(wàn)元,占11%。2017年我館本年支出合計(jì)266.78萬(wàn)元,其中:基本支出23
3、2.66萬(wàn)元,占87%;項(xiàng)目支出34.12萬(wàn)元,占13%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收入決算295.52萬(wàn)元,支出決算295.52萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收入減少8.36萬(wàn)元、支出減少8.36萬(wàn)元,減少3%、減少3%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出266.78萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加11.18
4、萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況132017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出266.78萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%;外交支出0萬(wàn)元,占0%;國(guó)防支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全支出0萬(wàn)元,占0%;教育支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,占0%;文化體育與傳媒支出204.48萬(wàn)元,占77%;社會(huì)保障和就業(yè)支出37.75萬(wàn)元,占14%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.91萬(wàn)元,占4%;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,占0%;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等支出0萬(wàn)
5、元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,占0%;金融支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,占0%;國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障支出12.64萬(wàn)元,占5%;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,占0%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.文化體育與傳媒支出-文化-群眾文化:支出決算為173.58萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算98%,決算數(shù)大于調(diào)整預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,主要包括:組織群眾文化活動(dòng)、非物
6、質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)。2.文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出:支出決算為30.90萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算54%,決算數(shù)大于調(diào)整預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出,主要包括:組織群眾文化活動(dòng)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休:支出決算為16.25萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算100%。134.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:支出決算為21.16萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算100%。5.社會(huì)保障和就業(yè)支出-
7、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出:支出決算為0.34萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算100%。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為8.47萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算100%。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:支出決算為3.44萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算100%。4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:支出決算為12.64萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出232.66萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)212.24萬(wàn)元,主要包括:基本工
8、資28.91萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼4.09萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.92萬(wàn)元、績(jī)效工資78.73萬(wàn)元