四川省內(nèi)江市市中區(qū)財(cái)政局

四川省內(nèi)江市市中區(qū)財(cái)政局

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1、四川省內(nèi)江市市中區(qū)財(cái)政局2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。內(nèi)江市市中區(qū)財(cái)政局是擬訂和執(zhí)行市中區(qū)財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、政策及中長期財(cái)政規(guī)劃;擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和財(cái)政改革方案;參與宏觀經(jīng)濟(jì)分析預(yù)測(cè)和全區(qū)重大宏觀經(jīng)濟(jì)政策的制定;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和綜合平衡全區(qū)財(cái)力的建議;制定構(gòu)建地方公共財(cái)政體系的政策、制度;指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作的區(qū)政府工作部門。(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。2017年,市中區(qū)財(cái)政局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市財(cái)政局的指導(dǎo)支持下,認(rèn)真學(xué)習(xí)十八屆六中全會(huì)

2、及十九大精神,深入貫徹中央、省、市、區(qū)重大決策部署,緊緊圍繞全區(qū)工作大局,以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”為主線,積極發(fā)揮財(cái)政職能,加快推進(jìn)財(cái)稅改革,努力提高資金使用效益,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管和規(guī)范資金調(diào)度,圓滿完成了年初確定的目標(biāo)任務(wù),有力地推動(dòng)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)呈現(xiàn)迎壓上行、持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。一是抓收入,支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度進(jìn)一步加大。強(qiáng)化征收管理、盤活存量資金,主動(dòng)“走上去”,積極爭取上級(jí)資金。二是優(yōu)結(jié)構(gòu),民生改善保障機(jī)制進(jìn)一步完善。按照新《預(yù)算法》、“堅(jiān)持厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)”和“八項(xiàng)規(guī)定”18的要求,在

3、保工資、?;具\(yùn)轉(zhuǎn)、保民生和轉(zhuǎn)變支付方式的前提下,積極推進(jìn)“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)執(zhí)行監(jiān)管,積極調(diào)整單位一般行政管理項(xiàng)目支出,加大民生支出保障力度,積極推進(jìn)民生財(cái)政建設(shè)。三是強(qiáng)監(jiān)管,財(cái)政資金使用效率進(jìn)一步提高。市中區(qū)財(cái)政局緊緊圍繞“節(jié)支就是增收”理念,深化財(cái)政改革,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,努力提高財(cái)政資金使用效率。四是促發(fā)展,財(cái)政服務(wù)管理機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化。2017年,市中區(qū)財(cái)政局細(xì)化預(yù)決算公開、深挖債券資源、創(chuàng)新金融工作、扶持企業(yè)發(fā)展、建立PPP項(xiàng)目庫、加強(qiáng)基金管理、狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)、推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型做實(shí)。堅(jiān)持穩(wěn)中求

4、進(jìn)工作總基調(diào),按照局黨組的總體安排,以及“立足本職、放遠(yuǎn)未來、為民理財(cái)、再筑輝煌”的奮斗方向,采取多種措施,主動(dòng)作為的工作方式,逐步建立起供給范圍明確、分配科學(xué)、支出高效、監(jiān)督有力、管理規(guī)范的公共財(cái)政支出體系。二、部門概況內(nèi)江市市中區(qū)財(cái)政局下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè)。三、收支決算總體情況說明2017年內(nèi)江市市中區(qū)財(cái)政局本年收入合計(jì)2340.90萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2331.90萬元,占99.62%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入9萬元,占0.38%。182017年內(nèi)江市市中區(qū)財(cái)政局本年支出合計(jì)2335.78萬元,其中:基本支出1185.53萬元,占50.76%;項(xiàng)目支出1150.25萬元,占49.24%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2714.98萬元、支出總計(jì)2714.98萬元。與201

6、6年相比,財(cái)政撥款收入增加704.45萬元,增長35.11%;支出總計(jì)增加705.45萬元,增長35.11%。18五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2315.27萬元,占本年支出合計(jì)的99.12%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加681.35萬元,增長41.70%。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況182017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出235.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1807.85萬元,占

7、78.08%;外交支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出141.9萬元,占6.13%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.76萬元,占1.89%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出200萬元,占8.64%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,占0%;金融支出50.73萬元,占2.19%;援助其他地區(qū)支出0

8、萬元,占0%;國土海洋氣象等支出1萬元,占0.04%;住房保障支出70.03萬元,占3.02%;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%;債務(wù)還本支出0萬元,占0%;債務(wù)付息支出0萬元,占0%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為877.78萬元,完成調(diào)整預(yù)算100%,決算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)持平

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