資源描述:
《廣西壯族自治區(qū)都安路政執(zhí)法大隊》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、廣西壯族自治區(qū)都安路政執(zhí)法大隊2017年部門決算-3-目錄第一部分:廣西壯族自治區(qū)都安路政執(zhí)法大隊概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分:廣西壯族自治區(qū)都安路政執(zhí)法大隊2017年度部門決算報表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出決算表表四:財政撥款收入支出決算總表表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分:廣西壯族自治區(qū)都安路政執(zhí)法大隊2017年度部門決算情況
2、說明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。-3-四、2017年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分:名詞解釋第一部分:廣西壯族自治區(qū)都安路政執(zhí)法大隊概況-3-一、主要職能廣西壯族自治區(qū)都安路政執(zhí)法大隊是隸屬于廣西壯族自治區(qū)河池路政執(zhí)法支隊的一支執(zhí)法隊伍。截止2017年12月31日,廣西壯族自治區(qū)都安路政執(zhí)法大隊管養(yǎng)公路總里程238.
3、528公里(其中一級公路0公里、二級公路136.668公里、三級公路4.732公里、四級公路97.128公里、等外公路0公里),均為非收費公路。主要職能是負責(zé)都安轄區(qū)內(nèi)宣傳、貫徹執(zhí)行公路管理的法律、法規(guī)和規(guī)章,實施路政巡查,依法查處各種違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的案件,維護公路路產(chǎn)不受侵占和破壞,保障公路完好、安全和暢通。二、部門決算單位構(gòu)成廣西壯族自治區(qū)都安路政執(zhí)法大隊。第二部分:廣西壯族自治區(qū)都安路政執(zhí)法大隊2017年度部門決算報表詳見附件:廣西壯族自治區(qū)都安路政執(zhí)法大隊2017年度部門決算公開附表。-3-
4、第三部分:廣西壯族自治區(qū)都安路政執(zhí)法大隊2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況(一)本部門2017年度總收入170.22萬元,其中本年收入170.22萬元,較2016年度決算數(shù)157.00萬元增13.22萬元,增長8.42%。收入具體情況如下。1.財政撥款收入170.20萬元,為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)151.54萬元增加18.66萬元,增長12.31%,主要原因是2017年度增加了2016年和2017年事業(yè)單位在職在編人員績效考評獎及第13個月工資。2.經(jīng)營收
5、入0萬元。3.其他收入0.01萬元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2016年度決算數(shù)5.45萬元減少5.44萬元,主要原因是2017年度當?shù)刎斦a助撥款收入減少。4.用事業(yè)基金彌補收支差額5.45萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數(shù)0萬元增加5.45萬元
6、,增長100%,主要原因是2016年末結(jié)余分配轉(zhuǎn)入事業(yè)基金-11-5.45萬元,彌補2017年收支差額。5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)2.90萬元減少2.90萬元,下降100%,主要原因是2016年末無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。(二)本部門2017年度總支出175.67萬元,其中本年支出175.67萬元,較2016年度決算數(shù)156.39萬元增19.28萬元,
7、增長12.33%。支出具體情況如下:1.社會保障和就業(yè)支出6.26萬元,主要用于繳納事業(yè)單位在職在編職工養(yǎng)老保險繳費,較2016年度決算數(shù)增加6.26萬元,增長100%,主要原因是2016年度未進行事業(yè)單位在職在編職工養(yǎng)老保險繳費。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.88萬元,主要用于繳納事業(yè)單位在職在編職工醫(yī)療保險繳費,較2016年度決算數(shù)1.90萬元減少0.02萬元,減少1.05%,主要原因是2017年度職工人數(shù)減少,繳費基數(shù)有所調(diào)整。3.交通運輸支出163.77萬元,主要用于公路水路運輸?shù)墓仿氛芾?、在職在編?/p>
8、工績效工資,較2016年度決算數(shù)150.69增加13.08萬元,增長8.68%,主要原因是2017年度增加了2016年和2017年事業(yè)單位在職在編人員績效考評獎及第13個月工資。4.住房保障支出3.76-11-萬元,主要用于支付繳納事業(yè)單位在職在編職工住房公積金,較2016年度決算數(shù)3.80萬元較少0.04萬元,減少1.05%,主要原因是2017年度職工職工人數(shù)減少繳納基