我國金融企業(yè)內(nèi)部控制存在問題及對策

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1、我國金融企業(yè)內(nèi)部控制存在問題及對策【摘要】近年來接連發(fā)生了一些世界跨國知名企業(yè)倒閉的案件,這些案件的發(fā)生也波及到我國一些地區(qū),致使這些地區(qū)在這一時間內(nèi)發(fā)生多起詐騙案,甚至是按揭欺詐等案件。通過這一系列的事實證明金融案件給國家?guī)砹司薮蟮慕?jīng)濟損失,同時也體現(xiàn)出我國金融企業(yè)內(nèi)控管理所存在的巨大風(fēng)險。在慘痛事實的背景和教訓(xùn)下世界各國都產(chǎn)生了完善金融企業(yè)內(nèi)部控制的構(gòu)想。央行通過制定了《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》以指導(dǎo)金融企業(yè)建立和健全內(nèi)部控制和防范金融風(fēng)險的工作。我國財政部也相繼發(fā)布了《內(nèi)部會計控制規(guī)范—基本規(guī)范、貨幣資金、采購與付款、銷售與收款、工程項

2、目》等制度,這些制度的產(chǎn)生表明了我國在企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范化方面進入實踐階段[1]。如何構(gòu)建完善的金融企業(yè)內(nèi)部控制制度等有效方式防范金融風(fēng)險的產(chǎn)生成為了當(dāng)前金融企業(yè)應(yīng)當(dāng)解決的問題。本文就目前我國金融企業(yè)內(nèi)部控制所存在的問題及對策進行分析研究。【關(guān)鍵詞】金融企業(yè)內(nèi)部控制問題對策【Abstract】Inrecentyears,aspateofbusinessfailuressomeoftheworldfamoustransnationalcases,theoccurrenceofthesecasesalsoaffectedsomepartsofChi

3、na,resultingintheseareasoccurredinthistimemorethanfraud,andevenmortgagefraudcases.Provedbythefactthatthisseriesofcasestothestatefinancehasbroughthugeeconomiclosses,butalsoreflectstheinternalmanagementoffinancialenterprisesinChinathereisgreatrisk.Inthepainfullessonsofthefact

4、thatunderthebackgroundandthecountriesoftheworldhavehadaperfectideaoftheinternalcontroloffinancialcompanies.Thecentralbankthroughthedevelopmentofthe"InternalControlGuidelinesforCommercialBanks"toguidefinancialinstitutionstoestablishandimproveinternalcontrolandfinancialriskso

5、fthework.China'sMinistryofFinancehaveissuedthe"InternalAccountingControlStandards-BasicStandards,monetaryfunds,procurementandpayment,salesandreceivables,theproject"andothersystems,thesesystemshavedemonstratednormalizationoftheinternalcontrolaspectsoftheenterpriseintopractic

6、estage[1].Howtobuildasoundinternalcontrolsystemandotherfinancialenterprisesaneffectivewaytoguardagainstfinancialrisksofthecurrentfinancialenterpriseshavebecometheissueshouldbeaddressed.Inthispaper,thecurrentinternalcontrolofourfinancialproblemsandcountermeasuresanalysis.【Ke

7、ywords】FinanceEnterpriseInternalControlProblemStrategy中國最大的論文知識平臺www.lwxiezuo.com一、內(nèi)部控制的概念內(nèi)部控制主要由內(nèi)部會計控制和內(nèi)部管理控制構(gòu)成,是組織結(jié)構(gòu)、職務(wù)分離、業(yè)務(wù)程序、處理手續(xù)等因素的統(tǒng)一體。按結(jié)構(gòu)觀點方式認(rèn)為內(nèi)部控制是由控制環(huán)境、會計系統(tǒng)和控制程序組成。按整體框架方式認(rèn)為內(nèi)部控制是由董事會、管理層以及其他員工為達到財務(wù)報告的可靠性、經(jīng)營活動的效率和效果、相關(guān)法律法規(guī)的遵循等三個目標(biāo)而提供合理保證的過程,包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控

8、等五個相互聯(lián)系的要素。我國央行制定《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》中規(guī)定,內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對風(fēng)險進行事前防范、事中控

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