饒陽(yáng)縣編委2016年部門(mén)決算說(shuō)明.doc

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1、饒陽(yáng)縣編委辦2016年部門(mén)決算說(shuō)明第一部分編委辦部門(mén)概況一、部門(mén)職責(zé)1、研究擬定全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案并組織實(shí)施;審核縣委、縣政府各部門(mén)的“三定”規(guī)定;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門(mén)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。2、做好事業(yè)單位分類(lèi)工作,做好各部門(mén)所屬事業(yè)單位分類(lèi)改革工作;規(guī)范事業(yè)單位臺(tái)賬管理。3、開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制及人員使用情況核準(zhǔn),以及監(jiān)督檢查工作;指導(dǎo)全縣黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利單位網(wǎng)上名稱(chēng)管理工作。4、制定全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位具體機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)。5、負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位法人登記管理和監(jiān)督檢查工作。6、全面清理縣本級(jí)行政審批項(xiàng)目。開(kāi)展加強(qiáng)

2、對(duì)縣審改工作指導(dǎo)和培訓(xùn)。加強(qiáng)審改工作制度化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。7、加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部人員管理,保障各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成饒陽(yáng)縣編委辦為正科級(jí)行政單位,既是縣委工作部門(mén),也是縣政府工作部門(mén),下設(shè)三個(gè)股室,分別為綜合股、監(jiān)督檢查股、事業(yè)股。一個(gè)下屬股級(jí)事業(yè)單位,為饒陽(yáng)縣事業(yè)單位登記管理局。第二部分編委辦部門(mén)2016年度部門(mén)決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(此表無(wú)內(nèi)容)八、國(guó)有

3、資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(此表無(wú)內(nèi)容)九、“三公”經(jīng)費(fèi)等相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(此表無(wú)內(nèi)容)十、政府采購(gòu)情況表(此表無(wú)內(nèi)容)(另附詳表單獨(dú)列示)第三部分2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入38.17萬(wàn)元,本年支出38.17萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,結(jié)余分配0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2016年初預(yù)算31.95萬(wàn)元,決算數(shù)比2016年初預(yù)算增長(zhǎng)了6.23萬(wàn)元,增加原因是人員工資普遍增長(zhǎng)。比2015年度決算增長(zhǎng)了2.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)原因人員工資普遍增長(zhǎng)。二、收入決算情況說(shuō)明本年

4、收入38.17萬(wàn)元三、支出決算情況說(shuō)明本年支出38.17萬(wàn)元四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入38.17萬(wàn)元,本年支出38.17萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有變化。比2015年決算數(shù)減少2000元,原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定,勤儉節(jié)約,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),“三公“經(jīng)費(fèi)為公務(wù)接待費(fèi),共接待0次,0人。六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明1、推進(jìn)縣政府機(jī)構(gòu)改革,黨群政府部門(mén)體制改革,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管

5、理體制改革試點(diǎn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革,各類(lèi)功能園區(qū)體制管理改革工作。2、扎實(shí)推進(jìn)事業(yè)單位分類(lèi)改革,扎實(shí)推進(jìn)事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)試點(diǎn)工作。3、全面推進(jìn)實(shí)名制管理和編制使用核準(zhǔn)以及中文網(wǎng)絡(luò)域名注冊(cè)管理工作。4、制定適應(yīng)我縣發(fā)展的機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)體系。5、加強(qiáng)完善事業(yè)單位登記管理工作。6、進(jìn)一步優(yōu)化行政審批流程,加強(qiáng)審改工作制度化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。七、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.8278萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行和人員保障等工作。比2015年多增加0.18萬(wàn)元,主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)普遍增加。2.政府

6、采購(gòu)情況的說(shuō)明2016年度政府采購(gòu)金額為0萬(wàn)元3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況無(wú)4.其他需要說(shuō)明的情況無(wú)第四部分名詞解釋對(duì)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋?zhuān)ū热纾阂话愎差A(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、基本支出、項(xiàng)目支出等)一、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。三、基本支出:填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。四、項(xiàng)目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。五、基本建設(shè)支出:填列由本級(jí)發(fā)展與改革

7、部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,不包括政府性基金、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以及各類(lèi)拼盤(pán)自籌資金等。六、其他資本性支出:填列由各級(jí)非發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦

8、公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件2相關(guān)名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┴?cái)政撥款收入:本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政

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