隆昌市界市心衛(wèi)生院.doc

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1、隆昌市界市中心衛(wèi)生院2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。我院的主要職能是負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)政策的貫徹,衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂,社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施,為人民身體健康提供醫(yī)療和預防保健服務,對常見病、多發(fā)病進行診治、護理及院前急救等;對居民健康檔案進行管理、對居民進行健康教育進行宣傳、對轄區(qū)內(nèi)的兒童進行預防接種和管理、對慢性病病人的管理、對傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置、對食品、藥品等的衛(wèi)生協(xié)管以及對老年人、兒童的中醫(yī)宣傳服務等。(二)2016年重點工作完成情況。醫(yī)療衛(wèi)生服務情況:全年門急診共接診病

2、人13238人次,住院部開放病床77張,實際出院人數(shù)4043人次。公共衛(wèi)生科對居民健康檔案進行了清理,共清理完善了56389份。我院從2016年3月開始對65歲以上老年人進行了體檢,共體檢人數(shù)5803人,管理高血壓病人2389人,管理糖尿病病人686人,管理重癥精神病患245人。在傳染病管理方面,嚴格按《傳染病防護法》和《傳染病信息報告管理規(guī)范》執(zhí)行。2016年報傳染病共23例。新生兒建卡、建證率100%,基礎免疫和擴大國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達85%以上。并認真開展查漏補缺工作、入戶調(diào)查,免疫規(guī)劃接種達95%。0-6歲兒童管理人數(shù)2728人,孕產(chǎn)婦管理

3、人數(shù)636人,“兩癌”篩查人數(shù)共計1570人,圓滿完成了上級下達的任務。二、部門概況隆昌市界市中心衛(wèi)生院屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層醫(yī)療單位無下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。隆昌市界市中心衛(wèi)生院隸屬于隆昌縣衛(wèi)生和計劃生育管理局,是財政全額撥款單位、二級預算單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。經(jīng)縣委編辦核定的單位編制數(shù)97人,2016年末,在職職工人數(shù)80人,其中在編人員46人,聘用人員34人。三、收支決算總體情況2016年隆昌市界市中心衛(wèi)生院本年收入合計1422.62萬元,其中:財政撥款收入511.68萬元,占35.97%;

4、事業(yè)收入775.21萬元,占54.49%;其他收入135.73萬元,占9.54%。2016年隆昌市界市中心衛(wèi)生院本年支出合計1362.52萬元,其中:基本支出1076.75萬元,占79.03%;項目支出285.78萬元,占20.97%。四、財政撥款收支決算情況隆昌市界市中心衛(wèi)生院2016年度財政撥款收支總決算511.68萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加51.58萬元,增長11.21%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況隆昌市界市中心衛(wèi)生院2016年度一般公共預算財政撥款支出455.78萬元,占

5、本年支出合計的89.07%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款減少4.32萬元,減少0.94%。(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況隆昌市界市中心衛(wèi)生院2016年一般公共預算財政撥款支出455.78萬元,主要用于以下方面:醫(yī)療衛(wèi)生支出455.78萬元,占100%。備注:醫(yī)療衛(wèi)生,主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2100302(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院):2016年決算數(shù)為170萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃

6、生育2100399(其他基層醫(yī)療機構支出):2016年決算數(shù)為76.52萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2100408(基本公共衛(wèi)生服務):2016年決算數(shù)為204萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2100799(其他計劃生育事務支出):2016年決算數(shù)為5.26萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況隆昌市界市中心衛(wèi)生院2016年一般公共預算財政撥款基本支出170萬元,其中:人員經(jīng)費136.40萬元,主要包括:基本工資21.50萬元、績效工資42.

7、39萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.12萬元、其他社會保障繳費18.97萬元、其他工資福利支出6.42萬元、退休費10.00萬元?! 」媒?jīng)費33.6萬元,主要包括:辦公費7.01萬元、印刷費3.56萬元、水費3.66萬元、電費10.35萬元、培訓費3.42萬元、公務接待費2.32萬元、其他交通費3.27萬元。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明隆昌市界市中心衛(wèi)生院2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.96萬元,完成預算48.13%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0%;公務

8、用車購置及運行維護費支出決算為4.66萬元,完成預算53.69%;公務接待費支出決算為2.32

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