住房和城鄉(xiāng)建設局

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1、住房和城鄉(xiāng)建設局2017年度部門決算二〇一八年九月目錄第一部分單位基本情況一、單位職責二、機構設置及人員情況三、部門決算編報范圍第二部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、一般公共預算財政撥款支出情況說明三、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明五、政府性基金預算財政撥款基本支出決算情況說明六、其他重要事項情況說明第三部分名詞解釋第四部分決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決

2、算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第一部分單位基本情況一、本單位職責(1)承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。負責城市總體規(guī)劃及城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的報批和實施;組織編制村屯建設規(guī)劃;負責全市規(guī)劃區(qū)范圍內新建建設項目的選址和新建、擴建、改建項目建設用地規(guī)劃、建設工程規(guī)劃的審批及批后監(jiān)督管理工作;負責城市勘察測繪工作;管理城市建設檔案。(2)承擔貫徹實施工程建設標準體系的責任。執(zhí)行工程建設實施階段的國家標準、行業(yè)標準和全國統(tǒng)一定額及地方標

3、準和定額;指導監(jiān)督全市各類工程建設標準定額和工程造價計價;組織發(fā)布工程造價信息。(3)承擔建筑工程質量安全監(jiān)督管理的責任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程和市政工程質量、建筑安全生產的政策及規(guī)章制度;負責建設工程竣工驗收備案;負責建設工程質量注冊和安全監(jiān)督手續(xù)辦理;(4)承擔推進建筑節(jié)能減排的責任。組織實施重點科技項目、重大建筑節(jié)能項目;推進城鎮(zhèn)減排;負責施工現(xiàn)場使用袋裝水泥或現(xiàn)場攪拌混凝土砂漿審批;指導推廣新型墻體材料生產和使用及新型墻體材料專項基金征收;負責行業(yè)技術隊伍及職工培訓和繼續(xù)教育培訓工作。二、機構設置及人員情況(一)機構設置

4、鐵力市住房和城鄉(xiāng)建設局為行政單位,下屬二級預算單位4個事業(yè)單位,分別為鐵力市國有資產投資工程代建管理中心,鐵力市住房制度改革委員會辦公室,鐵力市建筑工程管理站,鐵力市房產管理中心。(二)人員情況截止到2017年末,我單位編制人數共計32人,本單位其中行政編制數15人,事業(yè)編制17人。單位實有在職職工32人,離退休職工48人,其中離休1人,退休47人。三、部門決算編報范圍本套決算編報內容包括本單位的全部收支情況,編報口徑與單位預算一致。第二部分2017年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明本單位2017年度總收入633

5、4.63萬元,上年結轉和結余268.6萬元,其中項目支出結轉和結余268.6萬元,2017年度總支出5179.57萬元,年末結轉和結余1423.66萬元,其中項目支出結轉和結余1423.66萬元。1.收入情況本單位2017年度總收入6334.63萬元,全部為財政撥款收入,系本單位當年從本級財政取得的資金;2016年度財政撥款收入3150.36萬元,較上年度增加3184.27萬元,增長101.1%,主要原因:按照國家有關政策法規(guī),2017本單位所有人員工資進行了普調,工資總額相應增加,另外2017年工程項目相比于2016年有

6、所增加,而所有項目全部為財政撥款,所以2017年度總收入較2016年度有大幅增長。2.支出情況本單位2017年度總支出5179.57萬元,2016年度支出決算數4222.93萬元,較上年度支出決算數增加956.64萬元,增長22.7%。具體情況如下:(1)教育支出(類)支出34萬元。主要是教育事物等方面的支出。2016年度決算數0萬元,較2016年度決算數增加34萬元,增長超100%,主要原因是:2016年本單位沒有教育支出,2017年增加此類項目支出,造成2017年教育支出較2016年有所增加。(2)社會保障和就業(yè)支出(

7、類)支出185.37萬元。主要是用于機關離退休職工工資及管理等方面的支出。2016年度決算數188.71萬元,較2016年度決算數減少3.34萬元,下降1.8%,主要原因是:由于單位需要,2017年本單位進行了人員調整。在職人員減少1人,相應的社會保障和就業(yè)支出(類)支出有所下降。(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出29.86萬元。主要是政府醫(yī)療與計劃生育管理等方面的支出。2016年度決算數38.09萬元,較2016年度決算數減少8.23萬元,下降21.6%,主要原因是:由于單位需要,2017年本單位進行了人員調整。在職

8、人員減少1人,相應的醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出有所下降。(4)節(jié)能環(huán)保支出(類)支出493萬元。主要是政府節(jié)能環(huán)保理等方面的支出。2016年度決算數937.71萬元,較2016年度決算數減少444.71萬元,下降47.4%,主要原因是:2017年節(jié)能環(huán)保項目相比2016年有所減少,造成2017年節(jié)能環(huán)保決算

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