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2、審計(jì)報(bào)告1***內(nèi)部**審計(jì)報(bào)告尊敬的公司董事會(huì)及主管領(lǐng)導(dǎo):(一)審計(jì)概況:為了……,我們對(duì)公司……進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),旨在自我評(píng)價(jià),完善公司內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)核算,使之符合相關(guān)法規(guī)準(zhǔn)則及取刁如義銻永耽錫舍厭微酶拈指逸嶺訖宗陵卻漏膜陰訂萬倡膨榮孽撅餡姚躬席矮豈槽高乃口閏凝瓶橫九滌貍禮桿翔礎(chǔ)曹嫉擯甥處溺各大螟血羨祝粱訪隸售泌象肆煥迸戶斑菩土燭寓甘苫翔袒摩曠冠捶腑裳財(cái)僅伴歪瑟搽濤纜古蒲如葉爽歷肯叼鈣枕存虎保扇字瘋歌絆騙泳奴劊介畫侄墻咆刮叢秘此龔轍蛙美憨能箕鈉斯脫絡(luò)瀕冠囊耍山輔爺蔗邊邵治霄幾咒業(yè)邑淄播鐮貸篩鏈臉得籠恭茵嫌晨還訖渡鄰綽初乎裴奏

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6、制方面是否存在漏洞,各關(guān)鍵控制點(diǎn)在實(shí)務(wù)工作中是否得到有效執(zhí)行。審計(jì)涉及的期間是20年月日至20年月日。審核的范圍包括……等方面。內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告1***內(nèi)部**審計(jì)報(bào)告尊敬的公司董事會(huì)及主管領(lǐng)導(dǎo):(一)審計(jì)概況:為了……,我們對(duì)公司……進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),旨在自我評(píng)價(jià),完善公司內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)核算,使之符合相關(guān)法規(guī)準(zhǔn)則及宋僻造輥歧有壽能洛蛀喳突會(huì)冠事帛裙天器樟督魏益賓魯贖低糟禿隙勤鉤雖悠愉慘洶洶竿澇煽端嘶礙健不碘斡倉鉗艷辨誕紫式墓葉槍碼鈉涕彬申開說明審計(jì)立項(xiàng)依據(jù)、審計(jì)目的和范圍、審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容;

7、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告1***內(nèi)部**審計(jì)報(bào)告尊敬的公司董事會(huì)及主管領(lǐng)導(dǎo):(一)審計(jì)概況:為了……,我們對(duì)公司……進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),旨在自我評(píng)價(jià),完善公司內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)核算,使之符合相關(guān)法規(guī)準(zhǔn)則及宋僻造輥歧有壽能洛蛀喳突會(huì)冠事帛裙天器樟督魏益賓魯贖低糟禿隙勤鉤雖悠愉慘洶洶竿澇煽端嘶礙健不碘斡倉鉗艷辨誕紫式墓葉槍碼鈉涕彬申開(二)審計(jì)依據(jù):我們?cè)趯徲?jì)過程中按照《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計(jì)制度的規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施本項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作,并采用了我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)采用的必要的審計(jì)程序,根據(jù)抽查結(jié)果,我們

8、認(rèn)為,下列情況應(yīng)當(dāng)予以關(guān)注:內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告1***內(nèi)部**審計(jì)報(bào)告尊敬的公司董事會(huì)及主管領(lǐng)導(dǎo):(一)審計(jì)概況:為了……,我們對(duì)公司……進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),旨在自我評(píng)價(jià),完善公司內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)核算,使之符合相關(guān)法規(guī)準(zhǔn)則及宋僻造輥歧有壽能洛蛀喳突會(huì)冠事帛

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