用友物資流轉(zhuǎn)流程

用友物資流轉(zhuǎn)流程

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1、用友物資周轉(zhuǎn)流程一、用友采購入庫流程適用范圍:配套件采購訂單、到貨報檢、入庫等。二、用友計劃出庫流程適用范圍:倉庫配套件組裝出庫、裝配產(chǎn)成品入庫、機加工原材料、毛坯領(lǐng)用等。三、委外加工流程適用范圍:委外加工出庫、入庫等。三、用友廢品調(diào)撥、出庫流程適用范圍:在線廢品調(diào)撥、出庫、處理等。四、用友成品調(diào)撥出庫流程適用范圍:銷售訂單執(zhí)行、成品發(fā)貨等。五、制造部人員(**人)、權(quán)限:姓名崗位查詢內(nèi)容用友系統(tǒng)操作內(nèi)容***生產(chǎn)計劃管理1.查詢銷售訂單;2.報表查詢:現(xiàn)存量查詢、出入庫流水賬、庫存臺賬、儲備分析;1.生成《請

2、購單》2.審核《采購訂單》3.生成《組裝單》4.審核發(fā)到廢品庫的《調(diào)撥單》***生產(chǎn)管理部長1.審核《請購單》2.審核輔料庫、備件庫、工具庫《采購訂單》3.審核追加計劃《采購訂單》***、***采購員1.生成《采購訂單》《專用采購發(fā)票》2.生成、打印《到貨報檢單》***采購員1.生成《采購訂單》《專用采購發(fā)票》2.生成、打印《到貨報檢單》3.生成、審核、打印廠外成品庫《采購訂單》,生成《專用采購發(fā)票》***賬務(wù)保管員1.審核配套庫、毛坯庫、原材料庫、成品庫《到貨報檢單》2.生成、打印配套庫、毛坯庫、成品庫《采購

3、入庫單》3.打印、審核《組裝單》4.生成、打印發(fā)到成品庫、半成品庫、廢品庫的《調(diào)撥單》***實物保管員1.審核配套庫、毛坯庫、原材料庫、成品庫《采購入庫單》2.審核成品庫、半成品庫《調(diào)撥單》3.生成、打印輔料庫、備件庫、工具庫《采購入庫單》(無需報檢)、《材料出庫單》***物流主管1.審核成品庫出庫《調(diào)撥單》、《發(fā)貨單》***物流部長1.審核輔料庫、備件庫、工具庫《采購入庫單》、《材料出庫單》***信息員1.權(quán)限設(shè)置以上所有操作內(nèi)容。2.審核《專用采購發(fā)票》3.生成、審核、打印廠外成品庫《采購訂單》(各分公司)

4、并銷售出庫,生成《專用采購發(fā)票》4.生成、審核、打印銷售出庫《發(fā)貨單》一、用友采購入庫流程(2012.3.6)草稿適用范圍:配套件采購訂單、到貨報檢、入庫等。過程流程對應(yīng)記錄傳遞/保存與注意事項生產(chǎn)計劃管理根據(jù)銷售訂單查詢?nèi)绷媳恚◣齑婀芾怼獔蟊?-儲備分析—缺料表),選擇銷售訂單產(chǎn)品明細(xì)(圖號、數(shù)量),選擇倉庫(配套庫、半成品庫),輸出《缺料表》,分類匯總?cè)绷厦骷?xì),采購員制定采購數(shù)量,生產(chǎn)組織部長審核,部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。生產(chǎn)計劃管理打開《請購單》(采購管理—請購),填寫圖號、數(shù)量、需求日期,保存。提交生產(chǎn)管理部長審

5、核生效。采購員根據(jù)各自采購分工和《請購單》明細(xì),生成《采購訂單》,填寫合同價,保存,生產(chǎn)計劃管理審核生效。采購員持《到貨單報檢》白聯(lián)、黃聯(lián)辦理貨物入庫,實物保管員簽字。賬務(wù)保管員根據(jù)《到貨報檢單》對應(yīng)實際入庫品種、數(shù)量審核,并生成《采購入庫單》,經(jīng)實物保管員審核后打印,加蓋倉庫章。1.采購計劃執(zhí)行2.生產(chǎn)計劃執(zhí)行3.銷售計劃執(zhí)行技術(shù)部每月27日前根據(jù)銷售訂單明細(xì)查詢產(chǎn)品BOM是否維護,并及時與生產(chǎn)部、各工段溝通,保證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無誤。銷售部每月25日前做下月《銷售訂單》。采購件到貨后根據(jù)《采購訂單》和到貨品種、

6、數(shù)量生成《到貨報檢單》保存、打印,報檢,質(zhì)管部簽字后辦理入庫手續(xù)。銷售訂單:銷售部制定。BOM:技術(shù)部維護。缺料表:生產(chǎn)計劃管理匯總。請購單:生產(chǎn)計劃管理生成,生產(chǎn)管理部長審核生效。采購訂單:采購員生成,生產(chǎn)計劃管理審核生效。《到貨報檢單》一式3聯(lián),采購員生成、打印,質(zhì)檢員簽字生效,倉庫保管員審核:白聯(lián):采購員留底,倉庫保管員入庫后簽字確認(rèn);粉聯(lián):質(zhì)管部保存;黃聯(lián):隨貨辦理入庫手續(xù),倉庫實物保管員保存?!恫少徣霂靻巍芬皇?聯(lián),賬務(wù)保管員生成、打印,實物保管員審核,業(yè)務(wù)員簽字、倉庫蓋章生效:白聯(lián):賬務(wù)保管員留底;

7、粉聯(lián):賬務(wù)保管員交財務(wù)作為開票對賬依據(jù);黃聯(lián):交采購員轉(zhuǎn)供應(yīng)商作為開票依據(jù)。注意:《采購入庫單》粉聯(lián)每周一轉(zhuǎn)財務(wù)。編制:***審核:批準(zhǔn):二、用友計劃出庫流程(2012.1.16)草稿適用范圍:倉庫配套件組裝出庫、裝配產(chǎn)成品入庫、機加工原材料、毛坯領(lǐng)用等。過程流程對應(yīng)記錄傳遞/保存與注意事項賬務(wù)保管員打印《組裝單》蓋倉庫章,交實物保管員發(fā)貨,配送員持《組裝單》配送上線,交工段操作者接收后簽字,返回白聯(lián)、粉聯(lián)交賬務(wù)保管員,審核《組裝單》。生產(chǎn)計劃管理員根據(jù)訂單制定分解計劃和生產(chǎn)計劃號,每日OA發(fā)布排產(chǎn)計劃。根據(jù)日

8、計劃生成《組裝單》,出庫類型“領(lǐng)料出庫”;入庫類型“組裝入庫”。填寫生產(chǎn)計劃號,備注要貨單位、完成日期,保存。注意不能滿足配比需要的產(chǎn)品不可形成組裝單,并落實到貨期限。2.生產(chǎn)計劃執(zhí)行(裝配/機加工)實物保管員辦理入庫后通知賬務(wù)保管員生成產(chǎn)成品入庫《調(diào)撥單》,出庫類型“調(diào)撥出庫”入庫類型“產(chǎn)成品入庫”,備注與《組裝單》相對應(yīng)的生產(chǎn)計劃號,實物保管員審核;賬務(wù)保管員打印《調(diào)撥單》蓋倉庫章

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