資源描述:
《公司內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度72562》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、公司內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度【財(cái)務(wù)管理制度范本】2010-11-0511:44:08來源:中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校作者:i公司內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度 ?第一章總則 第1條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行?! 〉?條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)5項(xiàng),除另有規(guī)定外,悉按本規(guī)定辦理?! 〉?條稽核人員對于所審核的事項(xiàng)應(yīng)負(fù)責(zé)任,必要時(shí),應(yīng)在有關(guān)賬冊簿據(jù)上簽章。 第4條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外,應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽察,每年稽察次數(shù)視實(shí)際需要而定?! 〉?條稽核人員前往
2、各單位稽核之前,應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料,擬訂計(jì)劃及進(jìn)度表,并應(yīng)將各單位以往審核及檢查報(bào)告詳細(xì)研究以作參考?! 〉?條稽核人員有保守稽核秘密的責(zé)任,除呈報(bào)外,不得泄漏或預(yù)先透露給檢查單位?! 〉?條稽核事務(wù)如涉及其他部門時(shí),應(yīng)會(huì)同該部門一起辦理,且應(yīng)做會(huì)同報(bào)告。如遇有意見不一致時(shí),須單獨(dú)提出,與書面報(bào)告一并呈核?! 〉?條稽核人員對本公司各單位執(zhí)行稽核事務(wù)時(shí),如有疑問,可隨時(shí)向有關(guān)單位詳盡查詢,并調(diào)閱賬冊、表格及有關(guān)檔案,必要時(shí)還可請其出具書面說明。 第9條稽核人員執(zhí)行工作時(shí),除將稽核憑證(或公文)交由受稽核
3、單位主管驗(yàn)明外,工作態(tài)度應(yīng)力求親切,切忌盛氣凌人?! 〉?0條稽核人員在稽核事務(wù)完成后,應(yīng)據(jù)實(shí)繕寫檢查報(bào)告書呈核?! 〉诙沦~務(wù)稽核 第11條在審核或檢查記賬憑證時(shí),應(yīng)注意下列事項(xiàng)。 ?。?)每一交易行為發(fā)生時(shí),是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事后補(bǔ)制者,應(yīng)查明其原因?! 。?)會(huì)計(jì)科目、子目、細(xì)目有無誤用,摘要是否適當(dāng),有無遺漏、錯(cuò)誤以及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。 ?。?)轉(zhuǎn)賬是否合理,借貸方數(shù)字是否相符?! 。?)應(yīng)加蓋的戳記、編號等手續(xù)是否完備,有關(guān)人員的簽章是否齊全?! 。?)傳票所附原始憑證是否符合規(guī)
4、定,是否齊全、確實(shí)及手續(xù)是否完備?! 。?)傳票編號是否連貫,有無重編、缺號現(xiàn)象,裝訂是否完整。 ?。?)傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善,是否已登錄日記簿或日記表。 ?。?)傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理?! 〉?2條檢查賬簿時(shí),應(yīng)注意下列事項(xiàng)?! 。?)各種賬簿的記載是否與傳票相符;應(yīng)復(fù)核者是否已復(fù)核;每日應(yīng)記的賬是否當(dāng)日記載完畢?! 。?)現(xiàn)金收付日記賬收付總額,是否與庫存表當(dāng)日收付金額相符?! 。?)各科目明細(xì)分類賬各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之余額相等,是否按時(shí)或定期核
5、對。比較科目之余額是否相符,有無遺漏現(xiàn)象?! 。?)各種賬簿表示錯(cuò)誤的糾正畫線、結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)頁等手續(xù)是否依照規(guī)定辦理,誤漏的空白賬頁,有否畫“×”形紅線注銷,并由記賬員及主辦會(huì)計(jì)人員在“×”處蓋章證明。 (5)各種賬簿啟用、移交及編制明細(xì)賬目等是否完備,是否已送該管稅捐稽征機(jī)關(guān)登記。 (6)各種賬簿有無經(jīng)核準(zhǔn)后而自行修改者。 ?。?)活頁賬頁的編號及保管是否依照規(guī)定手續(xù)辦理,訂本式賬簿有無缺號。 ?。?)舊賬簿內(nèi)未用的空白賬頁,有無加畫線或加蓋“空白作廢”戳記注銷。 ?。?)各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥
6、善,是否已登記備忘簿;賬簿的毀銷是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。 第13條庫存檢查時(shí),須注意下列事項(xiàng)。 (1)檢查庫存現(xiàn)金或隨到隨查,如在營業(yè)時(shí)間之前,應(yīng)根據(jù)前一日庫存中所載今日庫存數(shù)目查點(diǎn),如在營業(yè)時(shí)間之后,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點(diǎn),如在營業(yè)時(shí)間之內(nèi),應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目加減本日收支檢點(diǎn)。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符,空白未使用支票是否齊全,作廢部分有無辦理注銷手續(xù)?! 。?)現(xiàn)金是否存放庫內(nèi),如有另存他處者,應(yīng)立即查明原因?! 。?)有無庫存現(xiàn)金以單據(jù)抵充的現(xiàn)象?! ?/p>
7、(4)托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫存財(cái)物,應(yīng)同時(shí)檢查,并核對有關(guān)賬表、憑證、單據(jù)?! 。?)檢查庫存除查點(diǎn)數(shù)目、核對賬簿外,還應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善,幣券種類是否分清。 ?。?)金庫鎖匙及暗鎖、密碼表的掌握是否安全,金庫放置位置是否適當(dāng)。 ?。?)匯出匯款寄回的收據(jù)是否妥為保存,有無匯出多日尚未解訖的匯款?! 。?)內(nèi)部往來賬是否按月填制未達(dá)賬明細(xì)表,查對賬單是否依序保管?! 。?)內(nèi)部往來或外縣市單位往來賬是否經(jīng)常核對?! 。?0)營業(yè)日報(bào)表的記載是否與銀行存款相符。 ?。?1)檢查縣市單位各種周轉(zhuǎn)金
8、及準(zhǔn)備金時(shí),應(yīng)注意其限額是否適當(dāng),有無零星付款的記錄,所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計(jì)數(shù)是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符,有無不當(dāng)?shù)膲|款或已付款而久未交貨的零星支付或請購案件?! 〉?4條報(bào)表檢查,應(yīng)注意下列事項(xiàng)?! 。?)各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送,有無缺漏?! 。?)各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上記載的相符?! 。?)數(shù)字計(jì)算是否正確,簽章是否齊全?! 。?)報(bào)表編號、裝訂是否完整及符合規(guī)定?! 。?)報(bào)表保