rhqp-a-02訂單審查管理程序

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1、汕頭市金榮華實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào):版本號(hào): A修訂號(hào): 0標(biāo) 題訂單審查管理程序頁(yè)  碼: 第3頁(yè)共3頁(yè)汕頭市金榮華實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程序文件訂單審查管理程序文件編號(hào)版本狀態(tài)A/0影印號(hào)生效日期擬制批準(zhǔn)汕頭市金榮華實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào):版本號(hào): A修訂號(hào): 0標(biāo) 題訂單審查管理程序頁(yè)  碼: 第3頁(yè)共3頁(yè)1.0目的:確認(rèn)本公司與客戶之間的訂單規(guī)格、交期、包裝等能否符合雙方所認(rèn)定之要求。2.0范圍:客戶與本公司之間的貿(mào)易往來(lái)。3.0權(quán)責(zé):3.1訂單接收及審核:業(yè)務(wù)/

2、廠長(zhǎng)3.2訂單修改及協(xié)調(diào):業(yè)務(wù)/廠長(zhǎng)4.0定義:4.1訂單:本程序中訂單指客戶交付之的“生產(chǎn)制造通知單”??蛻?本程序中客戶指所有向本公司訂貨之廠商。5.0訂單管理審查程序說(shuō)明5.1訂單的評(píng)審應(yīng)在訂單接受之前進(jìn)行,確保顧客的各項(xiàng)要求明確,雙方協(xié)調(diào)一致,公司有能力滿足。5.1.1由廠長(zhǎng)組織業(yè)務(wù)及車間主管對(duì)客戶的訂貨要求進(jìn)行評(píng)審,并記錄歸檔5.2當(dāng)客戶有訂購(gòu)要求時(shí),以接收客戶書面訂單為準(zhǔn),電話通知可酌情考慮,必須要有書面記錄在案。5.3訂單審查作業(yè),應(yīng)包含下列數(shù)點(diǎn):5.3.1跟單員審查產(chǎn)品規(guī)格包裝方式、運(yùn)

3、輸、數(shù)量、價(jià)格、出貨方式等是否達(dá)成或滿足客戶需求;審查交期是否能滿足要求。5.3.2審核產(chǎn)品所需之品質(zhì)要求(當(dāng)有特殊品質(zhì)要求時(shí)審查)。5.4如為新產(chǎn)品則由如下部門審查,并記錄于"合約審查記錄表"中:5.4.1生產(chǎn)部:產(chǎn)品規(guī)格/設(shè)備/技術(shù)/其他等5.4.2設(shè)計(jì)部:花版/材料/其他等5.5相關(guān)部門對(duì)訂單審查無(wú)異時(shí),在相應(yīng)欄簽名確認(rèn),廠長(zhǎng)汕頭市金榮華實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號(hào):版本號(hào): A修訂號(hào): 0標(biāo) 題訂單審查管理程序頁(yè)  碼: 第3頁(yè)共3頁(yè)核準(zhǔn),并保留;經(jīng)審查過(guò)的訂單需由業(yè)務(wù)人員保存至少一年

4、。5.6相關(guān)部門在訂單審查過(guò)程中,如有問(wèn)題,由業(yè)務(wù)員以傳真或電話的方式與客戶協(xié)商,認(rèn)定彼此均能接受之條件,訂單內(nèi)容修訂時(shí),根據(jù)客戶要求在原訂單做修改,并經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)。5.7經(jīng)審查確認(rèn)的訂單,由生產(chǎn)部開立“生產(chǎn)計(jì)劃表”交生產(chǎn)部主管做生產(chǎn)安排。6.相關(guān)文件7.使用表格.7.1訂單修訂通知表7.2生產(chǎn)計(jì)劃表7.3合約審查記錄表7.4口頭或電話訂單記錄表8.附件:8.1訂單審查流程圖表(附件一)8.2訂單審核章

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