2018年度瀘溪縣部門決算報表填報說明

2018年度瀘溪縣部門決算報表填報說明

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1、2018年度瀘溪縣部門決算報表填報說明一、決算匯編基本情況(一)機構情況說明。????2018????年度,納入本地區(qū)部門決算匯編范圍的獨立核算單位共?????163??個,比上年增加(減少)?????1?個,分類說明如下:項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合????計   一、按單位基本性質(zhì)   ????行政單位 58 +1 增加一個巡察辦????事業(yè)單位 105 0 減少一個城鄉(xiāng)居保中心,增加一個武溪二小????其他   二、按執(zhí)行會計制度   ????行政單位 69 +1 增加一個巡察辦事業(yè)單位(含行業(yè)) 94 0 減少一個城鄉(xiāng)居保

2、中心,增加一個武溪二小????民間非營利組織   ????企業(yè)   三、按預算管理級次   ????省級單位   ????地(市)級單位   ????縣級單位 152  ????鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位?11??四、按事業(yè)單位分類105—????行政類10—公益一類86—公益二類2—生產(chǎn)經(jīng)營類—暫未明確類別7—??????2018年度,本地區(qū)部門決算匯編戶數(shù)共????185????個,比上年增加24????1????個,分類說明如下:項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合????計 185 184 一、單戶表 163 162 增加一個巡察辦,增加一個武溪

3、二小,減少一個城鄉(xiāng)居保中心二、行政單位匯總錄入表   三、事業(yè)單位匯總錄入表   四、經(jīng)費自理事業(yè)單位匯總錄入表   五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表   六、其他單位匯總錄入表   七、經(jīng)費差額表   八、調(diào)整表   九、疊加匯總表 22 22 注:主管部門使用經(jīng)費差額表代編收支,財政部門和主管部門使用調(diào)整表調(diào)整收支重復匯總數(shù)的情況需另作說明,包括代編(或調(diào)整)的依據(jù)、涉及的單位和金額。?二、基礎數(shù)據(jù)核對情況(一)與上年指標核對情況。1.結轉(zhuǎn)和結余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明(附表1)。部門決算年初結轉(zhuǎn)和結余核對情況表瀘溪縣財政局單

4、位:萬元核對項目調(diào)整科目調(diào)整項目及金額調(diào)整原因(每類都要說明)差額其中:項目支出結轉(zhuǎn)和結余差異率%其中:項目支出結轉(zhuǎn)和結余財決02表收入支出決算表(財決02表)年初結轉(zhuǎn)和結余核對情況表類合計5.65337.360.032.8824201一般公共服務支出0.0017.000.001.23科協(xié)賬務調(diào)整更正基本支出結轉(zhuǎn)到項目結轉(zhuǎn)2萬元,直屬機關賬務調(diào)整更正基本支出結轉(zhuǎn)到項目結轉(zhuǎn)15萬元203國防支出204公共安全支出205教育支出23.37105.950.534.52教體局審計收回23.37萬元,解放巖小學賬務調(diào)整更正基本支出結轉(zhuǎn)到項目支出

5、結轉(zhuǎn)82.58萬元206科學技術支出207文化體育與傳媒支出208社會保障和就業(yè)支出-0.2914.41-0.029.32人社局本級賬務調(diào)整更正基本支出結轉(zhuǎn)到項目結轉(zhuǎn)14.41萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)保中心合并,基本支出減少2850元210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出211節(jié)能環(huán)保支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出213農(nóng)林水支出-17.430.00-0.360.00扶貧辦財政收回17.43萬元,調(diào)減年初數(shù)214交通運輸支出215資源勘探信息等支出216商業(yè)服務業(yè)等支出217金融支出219援助其他地區(qū)支出220國土海洋氣象等支出221住房保障支出222糧油物資儲備

6、支出24229其他支出0.00200.000.0069.82殘聯(lián)賬務調(diào)整更正基本支出結轉(zhuǎn)到項目結轉(zhuǎn)200萬元。231債務還本支出232債務付息支出財決07表一般公共預算財政撥款(財決07表)年初結轉(zhuǎn)和結余核對情況表類合計5.93137.360.041.27201一般公共服務支出0.0017.000.001.31科協(xié)賬務調(diào)整更正基本支出結轉(zhuǎn)到項目結轉(zhuǎn)2萬元,直屬機關賬務調(diào)整更正基本支出結轉(zhuǎn)到項目結轉(zhuǎn)15萬元203國防支出204公共安全支出205教育支出23.37105.950.614.57教體局審計收回23.37萬元,解放巖小學賬務調(diào)整

7、更正基本支出結轉(zhuǎn)到項目支出結轉(zhuǎn)82.58萬元206科學技術支出207文化體育與傳媒支出208社會保障和就業(yè)支出0.0014.410.009.32人社局本級賬務調(diào)整更正基本支出結轉(zhuǎn)到項目結轉(zhuǎn)14.41萬元210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出211節(jié)能環(huán)保支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出213農(nóng)林水支出-17.430.00-0.360.00扶貧辦財政收回17.43萬元,調(diào)減年初數(shù)214交通運輸支出215資源勘探信息等支出216商業(yè)服務業(yè)等支出24220國土海洋氣象等支出221住房保障支出222糧油物資儲備支出229其他支出231債務還本支出232債務付息支

8、出財決09表政府性基金財政撥款(財決09表)年初結轉(zhuǎn)和結余核對情況表類合計0200056.96201一般公共服務支出202外交支出203國防支出204公共安全支出205教育支出206科學技術支出207文化體育與傳媒支出2

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