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1、涿州市七屆人大六次會議文件(9-2)2016年涿州市全市政府預(yù)算(草案)2016年1月目錄§12016年全市財政經(jīng)濟發(fā)展形勢展望1§22016年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則1§32016年財政收入預(yù)算(草案)4§42016年財政平衡預(yù)算(草案)6§52016年公共財政支出預(yù)算8§62016年政府性基金收支出預(yù)算22§72016年社會保險基金預(yù)算編制基本情況24§82016年部門預(yù)算支出安排26第一部分2016年形勢展望及預(yù)算安排思路§12016年全市財政經(jīng)濟發(fā)展形勢展望十二五期間,投資、消費、出口的增速基本上逐年下降,預(yù)計“十三五”經(jīng)濟運行將先筑
2、底、后回升。2016年經(jīng)濟下行壓力仍然較大,企業(yè)開工不足、庫存增加、盈利能力下降等現(xiàn)象還不能得到有效緩解。另一方面看,京津冀一體化又為我市發(fā)展帶來新的契機,對我市經(jīng)濟帶動作用將逐步顯現(xiàn)。從財政角度講,從收入看:一是我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),部分行業(yè)企業(yè)經(jīng)營困難,經(jīng)濟低速增長態(tài)勢沒有明顯變化,財政增收十分困難。二是治理大氣污染任務(wù)艱巨,整治污染環(huán)境,淘汰落后產(chǎn)能,關(guān)停污染企業(yè),將造成部分減收。三是政策性減收因素增加,國家繼續(xù)實施結(jié)構(gòu)性減稅政策,特別是“營改增”擴面,提高小微企業(yè)納稅起征點;取消部分行政事業(yè)性收費,也將帶來一定的減收影響。從支出看:
3、一是治理大氣污染需要財政安排專項支出予以保障。二是各項民生政策繼續(xù)擴大,如新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險及基本公共衛(wèi)生服務(wù)等繼續(xù)提標。三是落實政策性安置、撫恤,規(guī)范機關(guān)事業(yè)單位人員津貼補貼、公務(wù)用車改革發(fā)放交通補貼、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革等,人員經(jīng)費增支壓力巨大?!?2016年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則3一、指導(dǎo)思想:認真貫徹落實新《預(yù)算法》,按照中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神和市委、市政府決策部署,緊緊圍繞“解放思想、率先發(fā)展”這一主線,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),為高效推進“四大主體戰(zhàn)略”、打好“三大戰(zhàn)役”提供財力支撐。實施積極的財政政
4、策,完善基本公共服務(wù)體系,促進社會事業(yè)發(fā)展,著力改善民生。嚴格控制財政供養(yǎng)人員、“三公經(jīng)費”等一般性支出。推進預(yù)算公開透明,加強地方政府性債務(wù)管理,促進經(jīng)濟快速健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。二、按上述指導(dǎo)思想,部門預(yù)算建議計劃編制堅持以下原則:一是堅持積極穩(wěn)妥,收入適度增長。綜合考慮全市經(jīng)濟發(fā)展形勢和政策性增減收因素,實事求是地安排收入預(yù)算。二是堅持依法理財,確保收支平衡。嚴格按照預(yù)算管理職責、預(yù)算編制程序、收支范圍和內(nèi)容等要求編制預(yù)算,突出重點,兼顧一般,量力而行,量財辦事。三是堅持零基預(yù)算,確保預(yù)算完整。打破“基數(shù)”制約,根據(jù)財力情況和有關(guān)政策
5、、標準,重新測算確定支出預(yù)算;按照新預(yù)算法要求完善復(fù)式全口徑預(yù)算體系,在編制公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算的同時,試編社會保險基金預(yù)算。改變財政投入方式,加大政府向社會力量購買服務(wù)力度,大力推廣政府和社會資本合作PPP模式。四是堅持厲行節(jié)約,大力整合資金。認真落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴格遵守“八項規(guī)定”和“約法三章”3,嚴控一般性支出,堵塞支出漏洞;加大整合資金力度,集中支持重點領(lǐng)域、重點項目,提高財政資金的配置效益和規(guī)模效益。五是堅持民主理財,推進預(yù)算公開。全力打造“陽光預(yù)算”、“民主預(yù)算”。擴大國庫集中收付覆蓋范圍,政府全部收
6、支和所有預(yù)算單位的財政性資金,均要實行國庫集中收付管理。同時,做好預(yù)決算公開工作,自覺接受社會監(jiān)督。3第二部分2016年全市政府財政預(yù)算收入安排基本情況§32016年財政收入預(yù)算(草案)單位:萬元項目2015年完成數(shù)2016年計劃可比增長%一、分部門公共財政預(yù)算收入1877682046679.0(一)國稅系統(tǒng)148412064239.1(二)地稅系統(tǒng)1514691607416.1(三)財政系統(tǒng)21458232838.5二、分項目公共財政預(yù)算收入1877682046679.0(一)稅收收入1663101813849.1(二)非稅收入214582
7、32838.5公共財政預(yù)算收入合計1877682046679.0 基金收入合計202499495586144.7其中:政府性基金收入176026472877168.6地稅代征養(yǎng)老金2647322709-14.2-8-§3.12016年財政收入預(yù)算說明2015年,全市公共財政預(yù)算收入完成187768萬元;基金收入完成176026元(不含地稅代征養(yǎng)老金2.65億元)。2016年收入計劃編制充分考慮經(jīng)濟下行壓力和全面推進“營改增”擴面等政策性減稅因素,參考省、市確定的公共財政預(yù)算收入增幅,公共財政預(yù)算收入安排204667萬元,增長9%。分項目
8、收入為:稅收收入安排181384萬元;非稅收入安排23283萬元。分征收部門情況為:國稅系統(tǒng)20642萬元,增長39.1%;地稅系統(tǒng)160741萬元,增長6.1%;